Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,545.05 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0017
Request Name:
Adquisición de Materiales de Oficina para uso de esta institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Oficina para uso de esta institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2019 16:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1562698526650vVoRb
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
970 CERT APROPIACION MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
95,545.05
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.99
5,280.00
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
35,146.75
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
5,340.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
700.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
1,560.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
47,518.30
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2019 13:08:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/07/2019 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/07/2019 10:06:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/07/2019 11:11:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/07/2019 21:36:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/07/2019 08:12:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/07/2019 09:02:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/07/2019 15:35:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Código de Etica Institucional.PDF
Other
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970 CERT APROPIACION MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud material oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Suministro de Oficina 3er. Trimestre.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.646346
18/07/2019 16:23
87,071.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 21:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria y Suminstro en General, (PASUGESA), SRL
87,071.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Reply Notes
1.2
Suministro de Oficina
-
Subtotal
32,596.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento en barra de 40 Gr.
48
UD
110
5,280.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
Bolígrafos azules 12/1
25
CAJ
120
3,000.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.8.01
Cinta transparente adhesiva 3/4
36
UD
85
3,060.00
4
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.8.01
Cinta transparente adhesiva 2 Pulg.
24
UD
95
2,280.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.6.1.1.01
Clips para papel pequeño 33MM (10X1)
4
CAJ
100
400.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.6.1.1.01
Corrector liquido blanco secado rápido
24
UD
65
1,560.00
7
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
Espirales continuos 1 1/2 Pulg. de encuadernación
150
UD
25
3,750.00
8
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.9.01
Felpa azul permanentes 12/1
2
CAJ
350
700.00
9
41111604 - Reglas
2.3.9.2.01
Reglas plasticas de 12 pulg.
24
UD
15
360.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.6.1.1.01
Removedores de grapas (saca grapas)
24
UD
31.5
756.00
11
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
Espirales continuos 2 Pulg. de encuadernación
150
UD
35
5,250.00
12
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
Espirales continuos 1 Pulg. de encuadernación
250
UD
20
5,000.00
13
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.2.01
Pinzas o alicates de cortes y doblado de espirales continuos de encuadernación
6
UD
200
1,200.00
1.3
Material de Papel
-
Subtotal
62,949.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
Folders 8 1/2 x 11
25
CAJ
307.23
7,680.75
15
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.6.1.1.01
Tapas de encuadernación/Cartonite/Blanco Satinado 8 1/2 x 11
500
UD
15
7,500.00
16
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Memo Post It (3x2)
48
UD
20.79
997.92
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Memo Post It (3x3)
48
UD
34.65
1,663.20
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Memo Post It (3x5)
48
UD
48.51
2,328.48
19
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel para impresora o fotocopiadora xerografico 8 1/2 x 11
150
RESMA
250
37,500.00
20
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel para impresora o fotocopiadora xerografico 8 1/2 x 14
10
RESMA
325
3,250.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel para impresora o fotocopiadora xerografico 8 1/2 x 11 azul (500/1)
5
RESMA
355.74
1,778.70
22
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
Sobres Blancos 9.5x4 (500/1)
1
CAJ
250
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.135778
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2019-0017 publicada por Dirección General de Presupuesto
15/07/2019 13:08
(UTC -4 hours)
Detail