Contract Notice Detail
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Base Total Price:
242,985.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ADESS-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MISCELÀNEOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MISCELÀNEOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2023 16:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2023 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2023 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/05/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,854.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
91,854.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
91,854.60
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683913551874B9R2R
1
91,854.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2023 11:21:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/05/2023 12:51:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/05/2023 10:20:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/05/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/05/2023 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
16/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
16/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033 Of Economica.docx
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F034 Presentacion de oferta.docx
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F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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FICHA TECNICA.pdf
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INVITACION.pdf
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ACTA SIMPLE.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1371918
12/05/2023 12:13
226,954.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/05/2023 12:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NL Oviedo Group, SRL
135,099.78 Pesos Dominicanos
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Celna Enterprises, SRL
91,854.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Material gastable para tareas de oficina (Limpieza y Desechables) T-2
-
Subtotal
51,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
REMOVEDOR DE MADERA BIOREGRADABLE 1000/1
50
PAQ
1,026.6
51,330.00
1.2
Comestibles para consumo de oficina T2
-
Subtotal
191,655.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA-PAQUETE DE 5 LIBRAS
100
PAQ
180.54
18,054.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ 100% PURO, PAQUETE DE 1 LIBRA (453.6 G
300
PAQ
283.2
84,960.00
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE LIMON Y JENGIBRE - CAJITA 20/1
24
CAJ
188.8
4,531.20
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
MEZCLA EN POLVO CON AZUCAR ADICIONADA, PARA PREPARAR TE FRIO, CON SABOR A LIMON DE 25 ONZ. DE LIMON NATURAL
24
UD
259.6
6,230.40
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFE DE 23 ONZ.
150
UD
519.2
77,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1371918
Informe final de la selección DO1.AWD.1371918
12/05/2023 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.451653
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2023-0011 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
12/05/2023 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.450226
Muestras físicas
09/05/2023 09:58
(UTC -4 hours)
Detail