Contract Notice Detail
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Base Total Price:
341,547.3 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/10/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2022 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,206.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
32,214.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
16,992.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
49,206.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666810914474dQGvL
1
49,206.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/10/2022 17:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/10/2022 15:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2022 10:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/10/2022 10:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/10/2022 12:52:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/10/2022 15:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Convocatoría SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035.pdf
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Ficha tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de entendimiento.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1262444
24/10/2022 18:03
253,663.72 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
24/10/2022 18:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
253,663.72 Dominican Pesos
DO1.AWD.1263425
26/10/2022 14:53
213,702.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/10/2022 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
164,496.72 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
49,206 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
341,547.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Pares de guantes de goma
60
UD
217.12
13,027.20
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro
70
GAL
192.34
13,463.80
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante
70
GAL
460.2
32,214.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico jumbo 12/1
35
UD
1,298
45,430.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal Toalla 6/1
35
UD
1,180
41,300.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papal de baño 30/1
30
UD
767
23,010.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardos de fundas plásticas 55GL, 100/1
20
UD
1,050.2
21,004.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fardos de fundas plásticas 30GL, 100/1
20
UD
601.8
12,036.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido natural
25
GAL
271.4
6,785.00
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido para manos
25
GAL
342.2
8,555.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo
36
UD
295
10,620.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper de goma #36, con su palo
36
UD
413
14,868.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30LB
20
UD
1,475
29,500.00
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor 6/1
25
CAJ
460.2
11,505.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores spray 8 onza 6/1
15
CAJ
1,274.4
19,116.00
20
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillos pasticos para limpieza
15
UD
426.52
6,397.80
21
12162003 - Aceites agríco
(...)
12162003 - Aceites agrícolas
2.3.7.2.05
Cajas de insecticidas 6/1
10
CAJ
2,124
21,240.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de desgrasante multiuso
10
GAL
295
2,950.00
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica
15
GAL
348.1
5,221.50
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Goma para sacar agua
10
UD
330.4
3,304.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1263425
Informe final de la selección DO1.AWD.1263425
26/10/2022 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1262444
Informe final de la selección DO1.AWD.1262444
24/10/2022 18:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.401431
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0035 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
24/10/2022 17:47
(UTC -4 hours)
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