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Base Total Price:
550,560 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2020-0019
Request Name:
Adquisición Suministros de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Suministros de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2020 13:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/09/2020 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,192.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
5,192.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Cheque
5,192.00
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
00612020
1
5,192.00
DOP
Vencido
Compromiso Lemedik.pdf
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2020 11:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/09/2020 15:11:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/09/2020 15:46:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/09/2020 11:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/09/2020 11:47:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/09/2020 08:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/09/2020 10:58:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/09/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/09/2020 11:39:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
14/09/2020 12:37:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
14/09/2020 13:12:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
14/09/2020 13:22:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
14/09/2020 13:26:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
14/09/2020 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Solicitud suministros de limpieza.pdf
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Esp tecnicas suministros de limpieza.pdf
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DESTINADAS A MIPYMES.pdf
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Certificación fondos Suministros de limpieza.pdf
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.878710
23/09/2020 12:33
303,370.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/09/2020 12:33
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Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
163,555.08 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
64,029.16 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
43,098.32 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
8,313.62 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
10,030 Dominican Pesos
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Lemedi-K, SRL
5,192 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
9,151.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
550,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas
1
DOC
1,200
1,200.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper
1
DOC
1,260
1,260.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de tela
4
DOC
300
1,200.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar doble cara
3
DOC
780
2,340.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante multiuso
60
GAL
600
36,000.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido para manos
30
GAL
110
3,300.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón para fregar (Fragancia limón)
60
GAL
150
9,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 30 libras por sacos
2
UD
700
1,400.00
9
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
Limpiadores de metales en Spray
2
DOC
3,000
6,000.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Decalin
12
GAL
200
2,400.00
11
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Pimespuma
1
DOC
2,500
2,500.00
12
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
cloro
60
GAL
100
6,000.00
13
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de Cristales
12
DOC
150
1,800.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo por faldos
300
UD
700
210,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 1000 pies 12/1 por faldos
80
UD
2,600
208,000.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mesa 10/1 por faldos
12
UD
500
6,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basuras 36 x 54
5,000
UD
5
25,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basuras 24 x 30
2,000
UD
2
4,000.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basuras 17 x 22
1,000
UD
1
1,000.00
20
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray diferentes aromas
3
DOC
720
2,160.00
21
25111903 - Velas
2.3.9.8.01
Velones aromaticos
2
DOC
2,500
5,000.00
22
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos cínicos
2
CAJ
2,500
5,000.00
23
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos para café de 3 onzas
4
CAJ
2,500
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.878710
Informe final de la selección DO1.AWD.878710
23/09/2020 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.215544
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2020-0019 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
23/09/2020 11:49
(UTC -4 hours)
Detail