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Base Total Price:
1,024,510 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2020-0010
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2020 12:07:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2020 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,024,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
136,130.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
847,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,880.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
8,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
30,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
00282020
1
1,024,510.00
DOP
Vencido
Certificación Fondos materiales limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
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Bidders Replies List
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Publishing Date
18/03/2020 10:29:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2020 14:18:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/03/2020 12:17:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/03/2020 11:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/03/2020 11:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/03/2020 12:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/03/2020 13:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/03/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/03/2020 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Solicitud materiales limpieza.pdf
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Esp tecnicas materiales limpieza.pdf
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Certificación Fondos materiales limpieza.pdf
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.772212
18/03/2020 11:03
939,144.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2020 11:03
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Document(s)
Lemedi-K, SRL
447,243.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
464,524.7 Dominican Pesos
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UVRO Soluciones Empresariales, SRL
27,376 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,024,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas
3
DOC
1,200
3,600.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper
3
DOC
1,260
3,780.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de telas
8
DOC
300
2,400.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
esponjas para fregar doble cara
5
DOC
500
2,500.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectantes multiuso en galones
100
GAL
100
10,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabon liquido para las manos en galones
40
GAL
110
4,400.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabon para fregar (fragancia Limon) en galones
80
GAL
150
12,000.00
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 30 libras (saco)
5
UD
700
3,500.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Decalin en galones
24
GAL
200
4,800.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
cloro en galones
150
GAL
125
18,750.00
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de cristales en galones
24
GAL
100
2,400.00
12
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Aire Comprimido
6
DOC
1,500
9,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico faldo jumbo 12/1
550
UD
700
385,000.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 1000 pies 12/1 por cajas
180
CAJ
2,500
450,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de mesa por faldo 500/1
25
UD
500
12,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura 36x54
8,000
UD
5
40,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura 24x30
1,000
UD
2
2,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura 18x22
2,000
UD
1
2,000.00
19
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray aroma canela en docena
4
DOC
720
2,880.00
20
25111903 - Velas
2.3.9.8.01
Velones aromaticos en docena
4
DOC
2,000
8,000.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos Conicos por cajas
4
CAJ
2,500
10,000.00
22
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vasos para cafe de 3 onzas por cajas
8
CAJ
2,500
20,000.00
23
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Pimespuma de 22 onza por docenas
2
DOC
3,000
6,000.00
24
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
Limpiadores de metales por docenas
3
DOC
3,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.772212
Informe final de la selección DO1.AWD.772212
18/03/2020 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.189884
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2020-0010 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
18/03/2020 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.189545
Este proceso no necesita garantía e Seriedad de la Oferta. se marco por error en los documentos habilitantes
17/03/2020 11:02
(UTC -4 hours)
Detail