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37,433 Dominican Pesos
 
CNCCMDL-UC-CD-2019-0204 
Adquisición de material de limpieza y útiles diversos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de material de limpieza y útiles diversos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

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11/12/2019 15:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
37,433.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0121,480.00  DOP----View
2.3.7.2.031,800.00  DOP----View
2.3.9.1.014,670.00  DOP----View
2.3.9.2.013,000.00  DOP----View
2.3.7.2.991,560.00  DOP----View
2.3.6.3.071,250.00  DOP----View
2.3.1.1.013,673.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019231-2019139,401.88  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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11/12/2019 16:15:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/12/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/12/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.72255411/12/2019 16:2439,401.88 Dominican PesosActive
    Final Report:11/12/2019 16:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suministros Guipak, SRL33,914.88 Dominican Pesos
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    Padron Office Supply, SRL 5,487 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADM/SS Materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
29,683.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baños p/dispensador 12/110UD5555,550.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla p/ Cocina 6/15UD6363,180.00
 
Rollo de papel Toalla p/ cocina
  
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de de manos c-fold 24/15UD1,0005,000.00
 
Rollo de papel Toalla p/ cocina
  
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido p/ Mano6GAL2451,470.00
    
 
5
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante en pasta20UD791,580.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03Cloro6GAL55330.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante6GAL1801,080.00
    
8
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01Ambientador de Aire en Spray antibacterial12UD2503,000.00
    
 
9
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Swaper p/ trapear No. 342UD130260.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de Basura 18x22 p/zafacones10DOC27270.00
    
11
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99Ambientador24UD651,560.00
    
 
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra de aroma para inodoros30UD341,020.00
    
 
13
30102006 - Lámina de alum(...)
2.3.6.3.07Papel de aluminio10UD1251,250.00
    
14
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 22oz12UD2593,108.00
    
 
15
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Azúcar blanca 5LBS5PAQ113565.00
    
 
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde20UD10200.00
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo con esponja20UD13260.00
1.2  
 ADM/SS Suministro y materiales gastables de oficina-
    
Subtotal
7,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01papel Bond 20 8 1/2 x1150RESMA1557,750.00
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TypeReferenceSubjectDate
11/12/2019 16:24 (UTC -4 hours)
Detail
11/12/2019 16:15 (UTC -4 hours)
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