Contract Notice Detail
Summary Information

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296,785.44 Dominican Pesos
 
DIGEV-DAF-CM-2019-0203 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/10/2019 09:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
296,785.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01296,785.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019.0203.01.00022210286,731.36  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/10/2019 13:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/10/2019 10:59:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TERMINOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.69662625/10/2019 09:54286,731.36 Dominican PesosActive
    Final Report:25/10/2019 09:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores IMAFI, SRL286,731.36 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
296,785.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY 300UD130.9939,297.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE BRILLO VERDE100UD85.898,589.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED50UD75.853,792.50
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE AROMATIZADO100UD105.5310,553.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE CLORO100UD175.517,550.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS 120UD135.7516,290.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PARA TANQUE100UD700.8470,084.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE GOMA100UD123.5112,351.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO50UD524.6326,231.50
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL JUMBO50UD847.4842,374.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FARDO DE SERVILLETA50UD632.7231,636.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DOCENAS DE SUAPE72UD250.5218,037.44
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/10/2019 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
24/10/2019 13:47 (UTC -4 hours)
Detail