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Base Total Price:
297,900 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2019-0021
Request Name:
Adquisición Suministros de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Suministros de Oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2019 14:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/09/2019 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2019 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
297,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
2,720.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
5,710.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
244,550.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
960.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
30,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
600.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
3,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
960.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
9,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
00682019
1
350,000.00
DOP
Vencido
Certificacion Presupuetaria Suministro de Oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2019 11:43:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/09/2019 17:06:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/09/2019 09:29:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/09/2019 09:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/09/2019 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/09/2019 14:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Materiales de oficina.pdf
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Epecif Tecnicas Suministros de Oficina.pdf
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Certificacion Presupuetaria Suministro de Oficina.pdf
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DESTINADA MIPYME.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.675328
11/09/2019 12:21
269,681.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 08:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
LGC, Legal Group Consulting, SRL
209,899.58 Dominican Pesos
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Best Supply, SRL
15,024.32 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
38,060.71 Dominican Pesos
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Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
6,696.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
43,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas azules de 3 argollas de 1/2 pulgada
3
DOC
600
1,800.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas azules de 3 argollas de 1 pulgada
3
DOC
720
2,160.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas azules de 3 argollas de 2 pulgada
3
DOC
960
2,880.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas azules de 3 argollas de 3 pulgada
2
DOC
1,080
2,160.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip para Papel de 50 MM 12/1
2
CAJ
300
600.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijeras para adultos
1
DOC
600
600.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras Standar
1
DOC
1,800
1,800.00
8
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Cintas para calculadoras 12 Digitos
1
DOC
600
600.00
9
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para calculadora 100/1
1
CAJ
3,000
3,000.00
10
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
6
UD
500
3,000.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento Adhesivo en pasta de 40g
1
DOC
960
960.00
12
51151712 - Clorhidrato de
(...)
51151712 - Clorhidrato de arbutamina
2.3.4.1.01
Resma de Papel de Hilo
10
RESMA
600
6,000.00
13
51151712 - Clorhidrato de
(...)
51151712 - Clorhidrato de arbutamina
2.3.4.1.01
Resma de Papel Satinado
4
RESMA
800
3,200.00
14
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
Cubiertas Plasticas transparentes
4
PAQ
300
1,200.00
15
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras de 12 digitos
2
UD
7,000
14,000.00
1.2
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
253,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
44122107 - Grapas
2.3.9.8.01
Grapas Standar 12 5000/1
2
CAJ
400
800.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
Bolígrafos Azul 12/1
30
DOC
80
2,400.00
18
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.6.1.1.01
Lápices de madera
8
DOC
70
560.00
19
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.8.01
Cinta Adhesiva 3 1/4
4
DOC
480
1,920.00
20
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
Folders 8 1/2 X 11 100/1 por faldo
3
CAJ
750
2,250.00
21
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
Folders 8 1/2 X 14 100/1
1
CAJ
500
500.00
22
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel Bon 8 1/2 X 11
850
RESMA
210
178,500.00
23
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Papel Bon 8 1/2 X 14
10
RESMA
260
2,600.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Notas Adhesivas multi color 3x3
10
DOC
480
4,800.00
25
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Notas Adhesivas Banderitas por caja
2
DOC
825
1,650.00
26
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.9.01
Marcadores de agua para pizarra, azul y negro
4
DOC
240
960.00
27
14111508 - Papel para fax
2.3.3.2.01
Papel térmico 3/8 100/1
15
CAJ
3,800
57,000.00
Public Messages
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.149026
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0021 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
11/09/2019 11:43
(UTC -4 hours)
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