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Base Total Price:
320,621 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2018-0003
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2018 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/01/2018 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/01/2018 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2018 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0007/2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación Materiales Limpieza.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
320,621.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
33,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/01/2018 09:28:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/01/2018 10:55:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/01/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/01/2018 16:21:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/01/2018 16:36:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/01/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/01/2018 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/01/2018 16:44:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/01/2018 12:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
26/01/2018 00:34:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
26/01/2018 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
26/01/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
26/01/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Materiales de Limpieza.pdf
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Especificaciones Tecnicas Materiales de Limpieza.pdf
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Certificación Materiales Limpieza.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.363704
31/01/2018 11:17
364,926.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/01/2018 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
326,982.72 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
37,944.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Conicos
2
CAJ
3,000
6,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para café de 3 onzas
6
CAJ
4,500
27,000.00
1.2
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
287,621.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Saco de Ace de 30 libras
3
UD
1,500
4,500.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro cl
24
GAL
115
2,760.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Multiuso
24
GAL
210
5,040.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Decalin
12
GAL
190
2,280.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
24
GAL
120
2,880.00
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel para las manos
4
GAL
1,750
7,000.00
7
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.03
Pimespuma en docena (12/1)
1
UD
450
450.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabones de manos en galones
8
GAL
110
880.00
9
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
Ambientadores
4
DOC
75
300.00
10
25111903 - Velas
2.6.4.5.01
Velones Aromaticos aromas Canela Cimarron, Canela y Manzana
4
DOC
495
1,980.00
11
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
Guantes de goma
3
DOC
400
1,200.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de tela para cocina
3
DOC
52
156.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de Verde
4
DOC
540
2,160.00
14
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
4
DOC
540
2,160.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
1
DOC
1,000
1,000.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
1
DOC
1,625
1,625.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico en fardos jumbo
150
DOC
525
78,750.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel en cajas 12/1
50
DOC
3,000
150,000.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
12
PAQ
500
6,000.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 36X 54
5,000
UD
2
10,000.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de basuras 18 X 22
2,000
UD
1.75
3,500.00
22
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fundas de basura 24 X 30
1,000
UD
3
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.363704
Informe final de la selección DO1.AWD.363704
31/01/2018 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.31283
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0003 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
31/01/2018 09:28
(UTC -4 hours)
Detail