Contract Notice Detail
Summary Information

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34,410 Dominican Pesos
 
HMTV-DAF-CD-2026-0044 
adquisicion de utensilio de limpieza para el hospital  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
adquisición de utensilio de limpieza para el hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

12 hours ago (22/07/2026 11:30:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 hours ago (22/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 hours ago (22/07/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (22/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (22/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (22/07/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (22/07/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 hours ago (22/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 hours ago (22/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
34,410.00 DOP
34,410.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.033,500.00  DOP----View
2.3.9.1.0130,910.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261134,410.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/07/2026 13:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/07/2026 12:43:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/07/2026 12:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIACION20260721_14243156.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION20260721_14252791.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA20260721_14281916.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD20260721_14263597.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199963022/07/2026 13:3169,985.8 Dominican Pesos
    Final Report:22/07/2026 13:31Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Roygar SRL69,985.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisiscion de materiales de limpieza T3-
    
Subtotal
34,410.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03ACE CIELO AZUL SACO 2UD1,7503,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN 8GAL3652,920.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ALGAMARINA CAJA 6GAL4452,670.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FABULOSO ALTERNATIVA AL CLORO CAJA 10GAL4454,450.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL AGRANDE 5CAJ1,0505,250.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO3CAJ1,0503,150.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA SUNAMI 4CAJ1,4505,800.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESGRASANTE AB1CAJ2,0702,070.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO MACIEL 10CAJ4604,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/07/2026 13:31 (UTC -4 hours)
Detail
22/07/2026 13:26 (UTC -4 hours)
Detail