Contract Notice Detail
Summary Information

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240,689 Dominican Pesos
 
CODOPESCA-DAF-CD-2026-0048 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

4 days ago (17/07/2026 14:01:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (17/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
240,637.40 DOP
240,637.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01531.00  DOP
531.00  DOP
View
2.3.3.2.0174,127.60  DOP
74,127.60  DOP
View
2.3.9.5.0181,231.20  DOP
81,231.20  DOP
View
2.3.9.1.0184,747.60  DOP
84,747.60  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  lib240,637.40  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784313152328GFNsJ1240,637.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2026 14:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
0061_001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
0061_001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
1 acta de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199694217/07/2026 14:29240,637.4 Dominican Pesos
    Final Report:17/07/2026 14:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multiservicios Y Construcciones Easyfixxer, SRL240,637.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
240,689.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 55 GLS 100/110PAQ1,47514,750.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 17X22 100/110PAQ1,12111,210.00
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ALMOHADILLAS DE FREGAR20UD1362,720.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADORES12UD3303,960.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 24UD3077,368.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10UD1951,950.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE 10UD3133,130.00
    
 
8
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.9.8.01FILTROS DE COLADORES 2PAQ266532.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDOS36UD34812,528.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO15PAQ1,15117,265.00
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE POLVO15UD4136,195.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL13PAQ2,67334,749.00
    
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL 6/115PAQ1,47522,125.00
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 5 OZ 8CAJ4,66137,288.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES 7 OZ 8CAJ5,49343,944.00
    
16
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 5UD1,0035,015.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑO DE LIMPIEZA50UD20710,350.00
    
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE PROTECCION 10UD5615,610.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/07/2026 14:29 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2026 14:26 (UTC -4 hours)
Detail