Contract Notice Detail
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Base Total Price:
197,654 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0083
Request Name:
ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(15/07/2026 16:03:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(16/07/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(16/07/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(16/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(16/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(16/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(16/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
5 days ago
(16/07/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(16/07/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(16/07/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,597.17
DOP
Budget Appropriation Value
173,597.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
14,310.03
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,350.16
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,400.12
DOP
----
View
2.3.3.1.01
86,825.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
47,003.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,588.09
DOP
----
View
2.3.3.3.01
500.08
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,619.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
173,597.17
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0083
1
173,597.17
DOP
Aprobado
20260717_11402657.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2026 17:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2026 19:38:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/07/2026 21:50:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/07/2026 23:16:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20260715_14122142.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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20260715_13585629.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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20260715_13575984.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20260715_14162073.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20260715_14190170.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995848
17/07/2026 11:30
173,597.16 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2026 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Cactus, SRL
173,597.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
UTILES DE ESCRITORIO
-
Subtotal
197,654.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 81/2 X 11
330
UD
250
82,500.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 81/2 X 14
20
UD
425
8,500.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
45
CAJ
375
16,875.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero azul
45
CAJ
125
5,625.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero rojo
15
CAJ
125
1,875.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero negro
15
CAJ
125
1,875.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
clips jumbo
30
CAJ
55
1,650.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
30
CAJ
60
1,800.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CRAYON NEGRO
36
CAJ
38
1,368.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CRAYON AZUL
36
CAJ
38
1,368.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CRAYON ROJO
36
CAJ
38
1,368.00
17
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAG
36
UD
65
2,340.00
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
lapiz de carbon
15
CAJ
145
2,175.00
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
cartulina colores varios
150
UD
13
1,950.00
60101311 - Libros de adhe
(...)
60101311 - Libros de adhesivos
2.3.3.3.01
STIKER FLUORENCENTES
30
PAQ
95
2,850.00
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES COLORES VARIOS
36
UD
40
1,440.00
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
5
UD
85
425.00
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD
15
UD
375
5,625.00
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
20
UD
85
1,700.00
60101311 - Libros de adhe
(...)
60101311 - Libros de adhesivos
2.3.3.3.01
POST IL
20
UD
50
1,000.00
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
375
2,250.00
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
corrector
36
UD
30
1,080.00
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO
10
UD
28
280.00
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 HILO
6
UD
395
2,370.00
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 2 HILO
6
UD
295
1,770.00
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
2
UD
425
850.00
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA ( PARES
18
UD
95
1,710.00
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE NO 10
6
CAJ
1,050
6,300.00
14122101 - Papel kraft sú
(...)
14122101 - Papel kraft súper calandrado
2.3.3.2.01
PAPEL PARA ENVOLVER
276
LB
65
17,940.00
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHICHETAS
3
CAJ
45
135.00
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS PARA SELLOS
18
UD
795
14,310.00
31162604 - Ganchos de seg
(...)
31162604 - Ganchos de seguridad
2.3.6.3.06
GANCHOS MACHO Y HEMBRA
30
UD
55
1,650.00
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
45
UD
30
1,350.00
30102616 - Banda de cauch
(...)
30102616 - Banda de caucho
2.3.5.4.01
BANDA DE GOMAS
30
CAJ
45
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995848
Informe final de la selección DO1.AWD.1995848
17/07/2026 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.807962
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0083 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
16/07/2026 17:13
(UTC -4 hours)
Detail