Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,149.7 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA PARA SER UTLIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(02/07/2026 11:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(02/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(02/07/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(02/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(02/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(06/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(07/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,149.70
DOP
Budget Appropriation Value
221,149.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
100,300.00
DOP
100,300.00
DOP
View
2.3.9.2.01
120,849.70
DOP
120,849.70
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783004115189wlyaW
1
221,149.70
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 11:56:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL DE OFICINA CD-2026-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0021..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991720
09/07/2026 12:00
221,149.7 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
221,149.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE OFICINA
-
Subtotal
221,149.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Resma de papel bond 20 8 ½ x13
10
RESMA
10,030
100,300.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de folder 8 ½ x 11
10
PAQ
560.5
5,605.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de lapiceros Azul 12/1
25
UD
247.8
6,195.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 712-3ED67A CIAN 29ML
3
UD
3,835
11,505.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 712-3ED68A Mangeta 29ML
3
UD
3,835
11,505.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 712-3ED69A Yellow 29ML
4
UD
3,835
15,340.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 662-CZ103AL Negro 29ML
5
UD
1,652
8,260.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 97 C9363W TRICOLOR
5
UD
2,301
11,505.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de tinta 96 NEGRO C876WN
5
UD
8,496
42,480.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 3 pulgadas
6
UD
531
3,186.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 4 pulgadas
6
UD
767
4,602.00
12
44122025 - Bolsillos de c
(...)
44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios
2.3.9.2.01
Bolsa de datos A4 paquetes
3
PAQ
147.5
442.50
12
44122025 - Bolsillos de c
(...)
44122025 - Bolsillos de carpetas o accesorios
2.3.9.2.01
Bolsa de datos A3 paquetes
2
PAQ
112.1
224.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991720
Informe final de la selección DO1.AWD.1991720
09/07/2026 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.804344
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CD-2026-0021 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
09/07/2026 11:56
(UTC -4 hours)
Detail