Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
218,606.17 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(01/07/2026 16:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(02/07/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(03/07/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(06/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(06/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(06/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(08/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(08/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(08/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,606.17
DOP
Budget Appropriation Value
218,606.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
4,255.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
98,766.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
94,299.45
DOP
----
View
2.3.7.2.06
11,014.12
DOP
----
View
2.3.3.3.01
2,354.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,561.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,050.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
304.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CEF-0076
1
218,606.17
DOP
Aprobado
CEF-0076.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/07/2026 07:39:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/07/2026 20:47:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/07/2026 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL.-0080.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1990917
08/07/2026 13:57
257,029.69 Dominican Pesos
Final Report:
08/07/2026 13:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Depósito de Oficina América, SRL
8,368.29 Dominican Pesos
Improformas, SRL
109,150 Dominican Pesos
Velez Import, SRL
47,471.4 Dominican Pesos
Tecni-Services Dominguez De León, SRL
92,040 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO
-
Subtotal
218,606.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 81/2 X 11
500
RESMA
194.7
97,350.00
2
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA PEGANTE 2 PULGADAS
10
UD
47.99
479.90
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
10
CAJ
11.09
110.90
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS WINGLINE
5
UD
466.1
2,330.50
5
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
GOMITAS
15
CAJ
24.78
371.70
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
25
CAJ
29.5
737.50
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
48
UD
12.25
588.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CON BASE Y CADENA
10
UD
112.75
1,127.50
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
20
CAJ
27.29
545.80
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO HP 974 BLACK
2
UD
5,507.06
11,014.12
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA PORTA PAPEL
5
UD
69.01
345.05
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS P/ARCHIVO
10
CAJ
323
3,230.00
13
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11
5
UD
42.46
212.30
14
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO DE RECORD 500 PAG
5
UD
277.3
1,386.50
15
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO DE RECORD 300 PAG
5
UD
193.5
967.50
16
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1"
100
UD
37.76
3,776.00
17
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
5
UD
115
575.00
18
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
15
UD
43.66
654.90
19
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 11
300
UD
4.72
1,416.00
20
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
60
UD
16.93
1,015.80
21
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" DE 1 PARTE
100
UD
20.06
2,006.00
22
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" 2 PARTE
100
UD
35.4
3,540.00
23
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
PENDAFLEX
100
UD
27.85
2,785.00
24
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
12
UD
87.5
1,050.00
25
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
5
CAJ
21.92
109.60
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO (6.5 X 9.5)
3
CAJ
473
1,419.00
27
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
10
UD
30.49
304.90
28
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA ARTESCO GOTERO AZUL
5
UD
550
2,750.00
29
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA ARTESCO GOTERO ROJO
5
UD
35.34
176.70
30
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON BK 664 BLACK
5
UD
342
1,710.00
31
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 070 H
6
UD
1,700
10,200.00
32
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 151-A
10
UD
3,600
36,000.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 BLACK
1
UD
7,080
7,080.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 CYAN
1
UD
7,080
7,080.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 MAGENTA
1
UD
7,080
7,080.00
33
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN 324 YELLOW
1
UD
7,080
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1990917
Informe final de la selección DO1.AWD.1990917
08/07/2026 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.802807
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2026-0041 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
07/07/2026 07:39
(UTC -4 hours)
Detail