Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
913,800 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CM-2026-0036
Request Name:
Compra de suministro y materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro y materiales de limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(29/06/2026 10:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(01/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(02/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(03/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(03/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18 days ago
(03/07/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14 days ago
(07/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(07/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(07/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(07/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(07/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
913,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
998,721.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
132,750.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
8,400.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
9,500.00
DOP
----
View
2.6.7.9.01
7,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
13,500.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
140,000.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
207,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
61,750.00
DOP
----
View
2.2.1.8.01
90,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
124,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
95,000.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
9,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
998,721.00
DOP
Aprobado
certificacion de fondo .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 11:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de compra .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991518
09/07/2026 11:18
754,722.1 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GARCIA & ARAUJO SRL
754,722.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
913,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
30
UD
180
5,400.00
1
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.3.7.2.03
GALON DESINFECTANTE
30
UD
280
8,400.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO
30
UD
150
4,500.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR
30
UD
280
8,400.00
1
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.3.7.2.03
BAIGON
30
UD
280
8,400.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON LIMPIA CERAMICA
15
UD
600
9,000.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON ARIZOLIN
20
UD
600
12,000.00
1
70141507 - Producción de
(...)
70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar
2.6.7.9.01
AZUCAR
50
LB
52
2,600.00
1
70141507 - Producción de
(...)
70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar
2.6.7.9.01
CREMORA PEQUEÑA
20
UD
250
5,000.00
1
13101606 - Caucho termopl
(...)
13101606 - Caucho termoplástico
2.3.5.4.01
TERMO PLASTICO DE CAFE
5
UD
1,900
9,500.00
1
40142407 - Bridas de plat
(...)
40142407 - Bridas de plato
2.3.6.3.04
PAQUETE DE PLANTO DESECHABLE
50
UD
2,800
140,000.00
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBATERIAL
10
UD
1,600
16,000.00
1
23161605 - Cucharas de fu
(...)
23161605 - Cucharas de fundición
2.6.5.7.01
CAJA DE CUCHARA PLASTICA
5
UD
1,800
9,000.00
1
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
CAJA DE TENEDOR PLASTCIO
5
UD
1,800
9,000.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETA
50
UD
1,900
95,000.00
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA DE CHEFINDI
10
UD
5,600
56,000.00
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
FALDO DE CAFE
15
UD
13,500
202,500.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS 7 OZ
5
UD
4,800
24,000.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS 10 OZ
5
UD
10,500
52,500.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS 3 OZ
5
UD
9,500
47,500.00
1
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
FALDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1
50
UD
1,800
90,000.00
1
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.9.9.05
BANDEJA REDONDA PLASTICA NEGRA
15
UD
1,850
27,750.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON LIQUIDO
15
UD
580
8,700.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE LAVAPLATOS
15
UD
550
8,250.00
1
12164001 - Microbicidas r
(...)
12164001 - Microbicidas registrados
2.3.4.1.01
TOOLLAS MICROFIBRAS
50
UD
108
5,400.00
1
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO AMARILLO DE 36 LITRO
5
UD
9,800
49,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991518
Informe final de la selección DO1.AWD.1991518
09/07/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.804291
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0036 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
09/07/2026 11:15
(UTC -4 hours)
Detail