Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HHMVV-DAF-CD-2026-0007
Request Name:
Adquisicion de materiales impresos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES IMPRESOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Independencia NNo. 127 (La curvita) Vallejuelo San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25 days ago
(26/06/2026 09:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(26/06/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25 days ago
(26/06/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(26/06/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25 days ago
(26/06/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 09:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25 days ago
(26/06/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 09:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 09:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,176.40
DOP
Budget Appropriation Value
47,176.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
45,052.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
47,176.40
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
47,176.40
DOP
Aprobado
certificacion cuota a comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 13:55:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra y contratacion .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984143
26/06/2026 14:14
47,176.4 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 14:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora KR, SRL
47,176.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82101901 - Inserción en r
(...)
82101901 - Inserción en radio
2.2.2.1.01
TALONARIO RECETARIO FULL COLOR
30
UD
200
6,000.00
2
82101901 - Inserción en r
(...)
82101901 - Inserción en radio
2.2.2.1.01
TALONARIO CONSULTA EXTERNA
31
UD
300
9,300.00
3
82101901 - Inserción en r
(...)
82101901 - Inserción en radio
2.2.2.1.01
TALONARIO DE REFERNCIA Y CONTRA REFERENCIA, 1COPIA
20
UD
350
7,000.00
1.2
Materiales impresos
-
Subtotal
20,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
sello pretintado
1
UD
2,000
2,000.00
2
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.01
TAL. FULL COLOR RECETARIO EMERGENCIA 100/1
20
UD
200
4,000.00
4
82101901 - Inserción en r
(...)
82101901 - Inserción en radio
2.2.2.1.01
LIBRO EMERGENCIA 11X7
2
UD
3,500
7,000.00
5
82101901 - Inserción en r
(...)
82101901 - Inserción en radio
2.2.2.1.01
HOJA DE REPORTE LABORATORIO
6
RESMA
1,200
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984143
Informe final de la selección DO1.AWD.1984143
26/06/2026 14:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799094
La lista de oferentes del proceso HHMVV-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Vallejuelo
26/06/2026 13:55
(UTC -4 hours)
Detail