Contract Notice Detail
Summary Information

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150,690 Dominican Pesos
 
HPGM-DAF-CD-2026-0003 
Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
calle Duarte no.32, El Pueblo Jimaní Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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26 days ago (25/06/2026 08:00:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
231,676.78 DOP
231,676.78 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01231,676.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1er pago 100,000.00  DOPJulio2026
2  2do pago 131,676.78  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611231,676.78  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/06/2026 13:40:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/06/2026 10:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/06/2026 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/06/2026 11:08:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
25/06/2026 11:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Base de la contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificado de aprobacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198432326/06/2026 13:47231,676.78 Dominican Pesos
    Final Report:26/06/2026 13:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
     Sogosur, SRL231,676.78 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de limpieza-
    
Subtotal
150,690.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE 12UD1,35016,200.00
    
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO 24GAL4159,960.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JAMBON LIMPIOR 100UD303,000.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 5CAJ1,6808,400.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES 30UD2006,000.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 24CAJ50012,000.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES 30UD1504,500.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.4030UD3009,000.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFECTANTE DIFERENTE AROMAS 24UD60014,400.00
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTE 50UD1809,000.00
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 100UD505,000.00
    
 
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE ACERO 100UD404,000.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS AMARILLO50UD1005,000.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS AZUL 50UD1256,250.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS VERDE 50UD1306,500.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRAS ROJO 50UD1407,000.00
    
17
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY (LYSOL)24UD72017,280.00
    
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 24UD3007,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/06/2026 13:47 (UTC -4 hours)
Detail
26/06/2026 13:40 (UTC -4 hours)
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