Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

204,999.9 Dominican Pesos
 
INDOTEL-DAF-CD-2026-0051 
Contratacion de Servicios de tintado y laminado de cristales para flotilla de vehículos.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación de Servicios de tintado y laminado de cristales para flotilla de vehículos.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
 
Ave. Abraham Lincoln, 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26 days ago (25/06/2026 14:30:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (25/06/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
204,999.90 DOP
205,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01204,999.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20263251205,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/06/2026 10:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/06/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Fondos..pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud_de_compra_CD-2026-0051_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones Tecnica CD-2026-0051.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Estudio Previo.pdfOtherDownload
SOL_TINTADO_FLOTILLA_NUEVA_signed (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198541330/06/2026 10:09200,799.94 Dominican Pesos
    Final Report:30/06/2026 10:09Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Autocentro Navarro, SRL200,799.94 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
204,999.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14121701 - Papeles adheri(...)
2.2.2.2.01 Servicio de tintado para 14 vehículos de la flotilla de la institución. 14UD14,642.85204,999.90
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/06/2026 10:09 (UTC -4 hours)
Detail
30/06/2026 10:05 (UTC -4 hours)
Detail