Contract Notice Detail
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Base Total Price:
990,420 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0077
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(22/06/2026 15:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(24/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(25/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(26/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(26/06/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26 days ago
(26/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22 days ago
(30/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(30/06/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(30/06/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(30/06/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(30/06/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
471,433.60
DOP
Budget Appropriation Value
471,433.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
471,433.60
DOP
471,433.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS.
471,433.60
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783340461144cybUS
1
471,433.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 14:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984735
29/06/2026 14:20
1,168,695.6 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
697,262 Dominican Pesos
Antonio Manuel Saviñon Santos
471,433.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
990,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE EN HILO CREMA CON ESCUDO Y RANGO DE GENERAL EN PAN DE ORO
1,000
UD
65
65,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
UNIDADES DE HOJAS PERSONALIZADAS HILO CREMA CON ESCUDO Y RANGO DE GENERAL EN PAN DE ORO
1,000
UD
45
45,000.00
3
55101517 - Dibujos dimens
(...)
55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia
2.3.3.3.01
SELLOS GOMIGRAFOS PARA GENERAL DE BRIGADA MEDICO DR THOMAS BRACHE
2
UD
2,500
5,000.00
4
55101517 - Dibujos dimens
(...)
55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia
2.3.3.3.01
SELLO GOMIGRAFO REDONDE PARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
2
UD
2,500
5,000.00
4
55101517 - Dibujos dimens
(...)
55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia
2.3.3.3.01
SELLO GOMIGRAFO REDONDE PARA ENCARGADO DE NUTRICION
1
UD
2,500
2,500.00
5
55101517 - Dibujos dimens
(...)
55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia
2.3.3.3.01
SELLO GOMIGRAFO REDONDE PARA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
1
UD
2,500
2,500.00
6
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8.5X14
1
UD
8,400
8,400.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
UNIDADES BLOCKS DE ANALISTICA
1,500
UD
130
195,000.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
UNIDADES BLOCKS DE RECETARRIOS GENERALES
2,000
UD
130
260,000.00
9
55101517 - Dibujos dimens
(...)
55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia
2.3.3.3.01
SELLO GOMIGRAFO REDONDO DE SERVICIO DE DELMATOLOGIA
1
UD
2,500
2,500.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS TIMBRADAS IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO 8 ½ X 11.
50
UD
2,895
144,750.00
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE SIGNOS VITALES.
30
UD
2,695
80,850.00
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE CONSULTA EXTERNA.
5
UD
2,695
13,475.00
13
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA GENERAL O REGIONAL.
7
UD
2,695
18,865.00
14
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE EVOLUCION.
10
UD
2,695
26,950.00
15
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE KARDEX DE ENFERMERIA.
20
UD
3,095
61,900.00
16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE HEMODIALISIS.
7
UD
2,695
18,865.00
17
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE HOJAS DE SERVICIO DE NEFROLOGIA FORMULARIO PRE-FACTURACION SERVICIO DE HEMODIALISIS
7
UD
2,695
18,865.00
18
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
BLOCKS DE INDICACION EXCLUSIVA PARA IMÁGENES
100
UD
150
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984735
Informe final de la selección DO1.AWD.1984735
29/06/2026 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799687
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0077 publicada por Hospital Central de las FFAA
29/06/2026 14:17
(UTC -4 hours)
Detail