Contract Notice Detail
Summary Information

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80,000 Dominican Pesos
 
IDOPPRIL-DAF-CD-2026-0079 
MANTENIMIENTO DE LETREROS FRONTALES Y LATERALES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MANTENIMIENTO DE LETREROS FRONTALES Y LATERALES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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29 days ago (22/06/2026 14:00:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
88,893.33 DOP
88,893.33 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.0788,893.33  DOP
88,893.33  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MANTENIMIENTO DE LETREROS FRONTALES Y LATERALES88,893.33  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1782240123159qcsRR188,893.33  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/06/2026 11:39:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/06/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO DLE PROCESO 0079.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA DIRECTA 00078.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198202023/06/2026 14:0788,893.33 Dominican Pesos
    Final Report:23/06/2026 14:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    NJCJ Suplidores, SRL88,893.33 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SERVICIO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE 2DO TRIMESTRE-
    
Subtotal
80,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
73181104 - Servicios de p(...)
2.2.7.1.07SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LETREROS FRONTALES Y LATERALES EXISTENTES1UD80,00080,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/06/2026 14:07 (UTC -4 hours)
Detail
23/06/2026 11:39 (UTC -4 hours)
Detail