Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
76,946 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
Adquisición de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(22/06/2026 17:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(22/06/2026 17:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(22/06/2026 17:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(22/06/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(22/06/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(22/06/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(23/06/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(24/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(24/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,072.44
DOP
Budget Appropriation Value
21,072.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,072.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
21,072.44
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
21,072.44
DOP
Aprobado
cuota a compromiso primera mercachen.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2026 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2026 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica de limpieza.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras HOSPITAL.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1981352
22/06/2026 18:00
80,159.94 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2026 18:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
59,087.5 Dominican Pesos
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Mercachem, SRL
21,072.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
fundas de hielo
2
UD
25
50.00
18
14122101 - Papel kraft sú
(...)
14122101 - Papel kraft súper calandrado
2.3.3.2.01
papel de envolver gasa
75
LB
80
6,000.00
20
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
globos rojo y blanco
2
PAQ
190
380.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
baygon para mosquitos
2
UD
365
730.00
22
14122101 - Papel kraft sú
(...)
14122101 - Papel kraft súper calandrado
2.3.3.2.01
papel pvc
1
UD
865
865.00
26
30102904 - Postes de made
(...)
30102904 - Postes de madera
2.3.1.4.01
palillos de picadera
5
UD
65
325.00
1.2
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
68,596.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas para basura
1
PAQ
1,500
1,500.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel tualla
5
PAQ
1,440
7,200.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #7
70
PAQ
70
4,900.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #10
55
PAQ
120
6,600.00
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #5
55
PAQ
70
3,850.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
cuchara
1
PAQ
1,200
1,200.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas #12 de raya
13
CAJ
65
845.00
19
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
plato transparente
14
PAQ
7
98.00
25
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
plato hondos
1
PAQ
160
160.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
5
PAQ
1,500
7,500.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
cloro 3% cajas de 6 galones
6
GAL
790
4,740.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Dual soft cubeta de 5 galones
1
GAL
1,293
1,293.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ecoplasta 55l
1
GAL
4,150
4,150.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desgrasantex –l 5 gls granel
1
GAL
1,750
1,750.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Oxibleach-h 50% caneca 35kg
1
GAL
4,675
4,675.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba cubeta 5 gls
1
GAL
1,250
1,250.00
11
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
bandejas plasticas
20
PAQ
10
200.00
27
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
bandejas de aluminio
3
PAQ
160
480.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
1
PAQ
1,600
1,600.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
guantes de manos fuertes
12
UD
110
1,320.00
24
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
pega de ratones
20
UD
60
1,200.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ambientador
3
GAL
245
735.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
mistolin
20
GAL
440
8,800.00
28
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
detergente de lavar
2
LB
1,275
2,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1981352
Informe final de la selección DO1.AWD.1981352
22/06/2026 18:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.796794
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
22/06/2026 17:58
(UTC -4 hours)
Detail