Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PASAPORTES-DAF-CD-2026-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2026 15:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(23/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(23/06/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27 days ago
(24/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(24/06/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,501.82
DOP
Budget Appropriation Value
266,501.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
266,501.82
DOP
266,501.82
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
266,501.82
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782402319987HxqQG
1
266,501.82
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2026 15:30:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO MATERIALES GASTABLES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DCC-305-2026 FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1981627
22/06/2026 14:34
266,501.82 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2026 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IG Suplidores BY JR, SRL
266,501.82 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES
-
Subtotal
267,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre manila 10x15
800
UD
10
8,000.00
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre manila 6x9
800
UD
6
4,800.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre manila 9x12
1,000
UD
8
8,000.00
4
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta 3/4
100
UD
180
18,000.00
5
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
Porta Revista metálico negro
70
UD
600
42,000.00
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Set de Escritorio Metal Negro
70
UD
1,350
94,500.00
7
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta Blanca 8 ½ x 5 ½ 100 hojas
200
UD
40
8,000.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera de Oficina mango negro
100
UD
60
6,000.00
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandita de Goma, varios colores
300
CAJ
60
18,000.00
10
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta Clic plástico
50
UD
70
3,500.00
11
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta Lapiceros
50
UD
134
6,700.00
12
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas Adhesivas tamaño 3x2 amarillos
200
UD
50
10,000.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas Adhesivas tamaño 3x3, amarillos
250
UD
50
12,500.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas Adhesivas tamaño 3x5, amarillos
150
UD
80
12,000.00
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Banderitas de colores
150
UD
100
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1981627
Informe final de la selección DO1.AWD.1981627
22/06/2026 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.796149
La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CD-2026-0037 publicada por Dirección General de Pasaportes
19/06/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail