Contract Notice Detail
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Base Total Price:
64,323.53 Dominican Pesos
Request Reference:
AMDI-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Sancez # 3 Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2026 16:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2026 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2026 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2026 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2026 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,323.53
DOP
Budget Appropriation Value
64,323.53
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
620.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
594.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,227.36
DOP
----
View
2.3.9.4.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,577.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
27,111.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
27,693.77
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
20260012
12
64,323.53
DOP
Aprobado
2-Certificación existencia de fondos imbert material gastable-junio 2026.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 21:31:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras materiales oficina-junio 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2-Certificación existencia de fondos imbert material gastable-junio 2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3- Acta de Apoderamiento material oficina junio 2026.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4-Ficha Tecnica Compra Material Gastable-Junio 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones tecnica junio 2026 libreria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1979401
17/06/2026 21:34
64,323.53 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2026 21:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Grechell Diaz, SRL
64,323.53 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
-
Subtotal
64,323.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner
3
UD
859
2,577.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresión de computadores
90
RESMA
290
26,100.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas # 2
12
UD
215
2,580.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas # 3
12
UD
301.79
3,621.48
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas # 4
12
UD
376.46
4,517.52
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas # 1 1/2
4
UD
230.8
923.20
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2x11
9
CAJ
298.3
2,684.70
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2x13
1
CAJ
440.79
440.79
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillo
18
UD
29.39
529.02
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero azul
72
UD
15
1,080.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero nego
36
UD
15
540.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
lapicero rojo
36
UD
15.34
552.24
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
bandas elasticas
15
CAJ
55
825.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
pos it amarillos
36
UD
30
1,080.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcador azul
12
UD
28
336.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcador negro
12
UD
28
336.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
marcador rojo
12
UD
28
336.00
17
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
mouse
2
UD
195
390.00
18
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
teclado
2
UD
310
620.00
19
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
cinra adhesiva transparente de 2"
18
UD
85
1,530.00
20
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
liqui paper
18
UD
33
594.00
21
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
protectores de hojas
1
PAQ
250
250.00
22
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
hojas 8 1/2x13
2
RESMA
355.7
711.40
23
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
rollo cinta tricolor
2
UD
765
1,530.00
24
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
rollo cinta azul
1
UD
232.5
232.50
25
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
rollo cinta roja
1
UD
232.5
232.50
26
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
rollo cinta dorada
1
UD
232.36
232.36
27
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
grapadora
6
UD
235
1,410.00
28
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
rollo papel para sumadora
12
UD
25
300.00
29
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
tijeras
3
UD
156.94
470.82
30
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
calculadoras manuales
3
UD
485
1,455.00
31
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
clip billeteros 51 mm
72
UD
18
1,296.00
32
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
cinta para sumadora
6
UD
85
510.00
33
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
sello automatico
1
UD
3,500
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1979401
Informe final de la selección DO1.AWD.1979401
17/06/2026 21:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.795144
La lista de oferentes del proceso AMDI-DAF-CD-2026-0012 publicada por Ayuntamiento Municipal de Imbert
17/06/2026 21:31
(UTC -4 hours)
Detail