Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

62,000 Dominican Pesos
 
HMPB-DAF-CD-2026-0080 
adquisicion de servicio de fumigacion y desinfeccion para el hospital municipal de piedra blanca 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
adquisicion de servicio de fumigacion y desinfeccion para el hospital municipal de piedra blanca 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/06/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
60,000.00 DOP
60,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.5.0360,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL60,000.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261160,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/06/2026 14:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de aprobación 0080.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compra 0080.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha técnica 0080.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197223003/06/2026 14:0660,000 Dominican Pesos
    Final Report:03/06/2026 14:06Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cabral Acosta Electricidad y Construcciones, SRL60,000 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
62,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03FUMIGACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA EN TODAS SUS AREAS INTERIOR Y EXTERIOR 2UD15,50031,000.00
    
 
2
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03DESINFECCION DE TODA EL AREA DEL SEGUNDO NIVEL QUIROFANOS Y SUS AREAS ALEARORIA TOTAL 2UD15,50031,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/06/2026 14:06 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2026 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2026 12:08 (UTC -4 hours)
Detail