Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,975 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2026-0052
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2026 16:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2026 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(22/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(22/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29 days ago
(22/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(22/06/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(22/06/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,975.00
DOP
Budget Appropriation Value
121,975.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
60,500.00
DOP
60,500.00
DOP
View
2.3.9.2.01
55,325.00
DOP
55,325.00
DOP
View
2.3.9.6.01
6,150.00
DOP
6,150.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1780321021956LuGqo
1
121,975.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 10:31:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de conducta 000.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica (4).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4) (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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FICHA TECNICA Y REQUERIMIENTO 0052_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA Y REQUERIMIENTO 0052_0001.pdf
Other
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Pliego de condiciones 0052.pdf
Terms and Conditions
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acto 0052_20260529_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud 0052_20260529_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983824
26/06/2026 10:33
121,959.67 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 10:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Support Solutions Nuguer, SRL
121,959.67 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CTC-SG-T2-002
-
Subtotal
121,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresión de computadores
110
RESMA
550
60,500.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
30
CAJ
580
17,400.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
50
CAJ
100
5,000.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas
10
UD
575
5,750.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel
20
CAJ
115
2,300.00
6
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta
10
UD
350
3,500.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
20
UD
695
13,900.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
20
UD
80
1,600.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
25
UD
235
5,875.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas alcalinas
30
PAQ
205
6,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983824
Informe final de la selección DO1.AWD.1983824
26/06/2026 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.798847
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2026-0052 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
26/06/2026 10:31
(UTC -4 hours)
Detail