Contract Notice Detail
Summary Information

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266,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0067 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2026 15:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
266,000.00 DOP
269,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01266,000.00  DOP
269,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1780082785898LdQfy1269,000.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/05/2026 16:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/05/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA- BIENES (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (3).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
29052026_Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.196993229/05/2026 16:17269,000 Dominican Pesos
    Final Report:29/05/2026 16:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Bewen Suplidora, SRL269,000 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
266,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA 20/1600UD235141,000.00
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA1,000UD125125,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/05/2026 16:17 (UTC -4 hours)
Detail
29/05/2026 16:15 (UTC -4 hours)
Detail