Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,718,652 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2026-0054
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2026 15:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
259,128.00
DOP
Budget Appropriation Value
259,128.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
170,392.00
DOP
170,392.00
DOP
View
2.3.7.2.03
88,736.00
DOP
88,736.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
total
259,128.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783540660433DQnIe
1
259,128.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2026 10:10:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/06/2026 12:26:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/06/2026 13:28:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/06/2026 15:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2026 10:09:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/06/2026 10:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/06/2026 10:45:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/06/2026 14:25:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 19.3.2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
Other
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Código de Ética para los Oferentes.pdf
Other
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compromiso etico de proveedores.docx
Other
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declaracion sencilla persona juridica.docx
Other
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC_D_058_Carta_de_Disponibilidad.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987921
07/07/2026 14:15
1,163,516.58 Dominican Pesos
Final Report:
07/07/2026 14:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
443,149 Dominican Pesos
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Oliortiz Confort Supply S.R.L
259,128 Dominican Pesos
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Suplimade Comercial, SRL
461,239.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,718,652.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro (plástico Resistente)
800
GAL
141
112,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante diferentes aromas (plástico resistente)
1,000
GAL
125
125,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón líquido (neutro) (plástico resistente)
800
GAL
106
84,800.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Toalla 400 pie de largo (6uds. c/u)
800
UD
790.69
632,552.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos Papel de baño 550 pies de largo 2 pliegues (12 uds. c/u)
500
UD
861
430,500.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape palo en madera y fibras de algodón #36
700
UD
194
135,800.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas c/ Palo de madera con recubrimiento y escobilla plástica
400
UD
165
66,000.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillos verdes (gruesos)
1,000
UD
23
23,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños Multi-Fibras 45cm Color Verde
300
UD
75
22,500.00
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras Ambientadora (desodorante de inodoro, neutralizador de olores)
300
UD
115
34,500.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diferentes aromas (12oz)
300
UD
109
32,700.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (paquetes de 5 libras)
100
UD
185
18,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987921
Informe final de la selección DO1.AWD.1987921
07/07/2026 14:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.801755
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2026-0054 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
03/07/2026 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.788230
RE: Consulta adjudicacion
01/06/2026 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.787649
Consulta adjudicacion
28/05/2026 15:25
(UTC -4 hours)
Detail