Contract Notice Detail
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Base Total Price:
92,954.2 Dominican Pesos
Request Reference:
MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
Adquisición de materiales gastables de oficina y de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de oficina y de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2026 09:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2026 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2026 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2026 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2026 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2026 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,954.20
DOP
Budget Appropriation Value
92,954.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
39,063.60
DOP
39,063.60
DOP
View
2.3.3.1.01
23,305.00
DOP
23,305.00
DOP
View
2.3.9.1.01
5,256.90
DOP
5,256.90
DOP
View
2.3.9.3.01
737.50
DOP
737.50
DOP
View
2.3.3.2.01
22,892.00
DOP
22,892.00
DOP
View
2.3.6.3.04
1,699.20
DOP
1,699.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
92,954.20
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778859203251lbDbT
1
92,954.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2026 11:14:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2026 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion e inicio de proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960914
15/05/2026 11:18
92,954.2 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2026 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
92,954.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
92,954.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de lapiz de carbon 12/1
5
UD
125
625.00
2
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Caja de lapiceros azul 12/1
5
UD
190
950.00
3
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rallada 5x8
5
UD
106.2
531.00
4
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Paquete de cubierta 8.5x11 p/encuadernar transparente
2
UD
767
1,534.00
5
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Caja de espiral plasticos continuo 10 mm 100 /1
2
UD
1,121
2,242.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de marcadores permanente varios colores 12/1
2
UD
495.6
991.20
7
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
5
UD
59
295.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
5
UD
767
3,835.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva para empaque de 2"
10
UD
173.46
1,734.60
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de folders 8.5x11 10/1
2
UD
566.4
1,132.80
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de sobre manila no.7 500/1
1
UD
1,711
1,711.00
12
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
Botella de tinta para impresora epson color negro
5
UD
1,174.1
5,870.50
13
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
Botella de tinta para impresora epson color amarillo
5
UD
1,174.1
5,870.50
14
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
Botella de tinta para impresora epson color azul
5
UD
1,174.1
5,870.50
15
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
Botella de tinta para impresora epson color rosado
5
UD
1,174.1
5,870.50
16
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Caja de resma de papel bond 8.5x11 10/1
5
UD
4,661
23,305.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de galones de cloro 4/1
1
UD
849.6
849.60
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 30 lb
1
UD
2,301
2,301.00
19
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Pares de guante color negro
5
UD
147.5
737.50
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldo de servilleta 10/400
2
UD
1,121
2,242.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica con su palo
3
UD
289.1
867.30
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suape numero 32 con su palo
3
UD
413
1,239.00
23
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillo plastico
3
UD
566.4
1,699.20
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Faldo de papel higienico 48/1
10
UD
2,065
20,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1960914
Informe final de la selección DO1.AWD.1960914
15/05/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.781685
La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2026-0012 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA
15/05/2026 11:14
(UTC -4 hours)
Detail