Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,381,763 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0067
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/05/2026 14:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/05/2026 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/05/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
651,198.00
DOP
Budget Appropriation Value
651,198.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
388,220.00
DOP
388,220.00
DOP
View
2.3.9.2.01
262,978.00
DOP
262,978.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
651,198.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781533110790FBCrM
1
651,198.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 16:18:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/05/2026 17:29:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/05/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/05/2026 12:52:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964055
20/05/2026 17:13
1,619,910.74 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2026 17:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velum Solutions, SRL
651,198 Dominican Pesos
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Almacenes Ranchera, SRL
968,712.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,381,763.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS PAPEL BOND 20 81/2 X 11 500-1
1,500
UD
497
745,500.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.3.1.01
RESMAS PAPEL BOND 20 81/2 X 14 500-1
25
UD
697
17,425.00
3
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
CAJITA DE BANDA DE GOMA #18
100
UD
107
10,700.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UND POTE DE TINTA AZUL PARA SELLO
100
UD
107
10,700.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL T CAJA 12/1
150
UD
367
55,050.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1
5
UD
367
1,835.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1
5
UD
367
1,835.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS STANDARS 26/6 5000-1
100
UD
145
14,500.00
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CAJA CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 12/1 BROCHA
2
UD
874
1,748.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA RESALTADOR TIPO LAPIZ 12/1 COLORES VARIADOS
10
UD
797
7,970.00
11
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
UND CERA CUENTA FACIL
20
UD
350
7,000.00
12
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA GANCHO / CLIPS BILLETERO GRANDE 12-1 # 2"
12
UD
230
2,760.00
13
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA GANCHO / CLIPS BILLETERO GRANDE 12-1 # 1 1/4 "
12
UD
145
1,740.00
14
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA GANCHO / CLIPS BILLETERO GRANDE 12-1 # 3/4"
12
UD
75
900.00
15
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL KRAFT DE 36"
70
UD
4,700
329,000.00
16
14111808 - Formatos conta
(...)
14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG.
50
UD
800
40,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA COLOR NEGRO EPSON 544
50
UD
1,210
60,500.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA COLOR CYAN EPSON 544
20
UD
1,210
24,200.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA COLOR YELLOW EPSON 544
20
UD
1,210
24,200.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA COLOR MAGENTA EPSON 544
20
UD
1,210
24,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964055
Informe final de la selección DO1.AWD.1964055
20/05/2026 17:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783909
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0067 publicada por Hospital Central de las FFAA
20/05/2026 16:18
(UTC -4 hours)
Detail