Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
131,700 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CD-2026-0031
Request Name:
Compras de Articulos paraser usados en trabajos de mantenimientos general de la unidad de aAire Split de la Sede CERTV, Dirigida a Mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Compras de Articulos paraser usados en trabajos de mantenimientos general de la unidad de aAire Split de la Sede CERTV", Dirigida a Mipymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2026 16:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2026 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,251.64
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,897.44
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,354.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
6,251.64
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17798028040718G5Od
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2026 10:20:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2026 10:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2026 10:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2026 21:36:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/05/2026 08:37:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/05/2026 08:48:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto Adm Aprobacion_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Cert Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones técnica Art Aire Split.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras Art Aire Split.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964017
21/05/2026 12:22
118,147.38 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
102,025.04 Dominican Pesos
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FL&M Comercial, SRL
3,127 Dominican Pesos
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Moncali, SRL
6,251.64 Dominican Pesos
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Vicrova Market Trader, SRL
6,743.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
131,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.6.5.8.01
Tanque de Gas R-410 de 25 LBS
7
UD
15,500
108,500.00
2
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.99
Maap GAS
5
UD
700
3,500.00
3
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
VASCOSEL DE 5/8
15
UD
100
1,500.00
4
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
VASCOSEL DE 1 1/2
15
UD
450
6,750.00
5
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
VASCOSEL DE 1 X 3/8
15
UD
550
8,250.00
6
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Rollos de Cinta Ductel Negra
5
UD
400
2,000.00
7
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Rollos de Cinta Aluminio
2
UD
600
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964017
Informe final de la selección DO1.AWD.1964017
21/05/2026 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.783455
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2026-0031 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
20/05/2026 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.781365
ANEXO CERTIFICACION MIPYME ACTUALIZADA A LA FECHA DE HOY
14/05/2026 15:50
(UTC -4 hours)
Detail