Contract Notice Detail
Summary Information

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221,390 Dominican Pesos
 
JAC-DAF-CD-2026-0030 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/05/2026 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
219,134.00 DOP
219,134.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0166,678.00  DOP----View
2.3.3.2.01147,264.00  DOP----View
2.3.9.1.015,192.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO219,134.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600301219,134.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/05/2026 11:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/05/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de Inicio JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de Compras JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
COMPROMISO ÉTICO.docxOtherDownload
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.195892112/05/2026 11:58219,134 Dominican Pesos
    Final Report:12/05/2026 11:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Edyjcsa, SRL219,134 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3-
    
Subtotal
67,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros de tinta color azul Caja 12/1200UD14529,000.00
    
 
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de ½ pulgada30UD1805,400.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 1 pulgada30UD2106,300.00
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 1½ pulgada30UD2357,050.00
    
 
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 2 pulgadas30UD2708,100.00
    
 
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 3 pulgadas30UD39011,700.00
1.2  
 Adquisicion de papel varios T2-
    
Subtotal
28,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas C-Fold color blanco, paquete de 100/148PAQ1808,640.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de cocina color blanco. Paquete 500/1140PAQ14019,600.00
1.3  
 ADQUISICIONES DE PRODUCTO DE PAPEL 3-
    
Subtotal
120,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla para manos color blanco. Fardos 6/170PAQ1,720120,400.00
1.4  
 Material de Limpieza T2-
    
Subtotal
5,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador (Cloro) Galón de 3.55 litros 40GAL1305,200.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/05/2026 11:58 (UTC -4 hours)
Detail
12/05/2026 11:50 (UTC -4 hours)
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