Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,269,621.53 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2026 09:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/05/2026 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/05/2026 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,376,868.05
DOP
Budget Appropriation Value
1,376,868.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,004,618.05
DOP
1,004,618.05
DOP
View
2.3.4.1.01
372,250.00
DOP
372,250.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
.
1,376,868.05
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782990382655jZ7u3
1
1,376,868.05
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2026 15:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2026 17:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2026 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0063.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras 0063.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 0063.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1962337
18/05/2026 15:43
1,376,868.05 Dominican Pesos
Final Report:
18/05/2026 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospifar, SRL
1,376,868.05 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,269,621.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42292904 - Suturas quirúr
(...)
42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados
2.3.9.3.01
AGUJA HIPODERMICA 18X1½
100
UD
2.14
214.00
2
42241504 - Media o revest
(...)
42241504 - Media o revestimientos para yeso o tablillas
2.3.9.3.01
MEDIA ANTIEMBOLICA MUSLO BLANCA M 9853 TEXPON
100
UD
1,132
113,200.00
3
42292904 - Suturas quirúr
(...)
42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0 164-T ETHICON
15
UD
3,300.71
49,510.65
4
42292904 - Suturas quirúr
(...)
42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 163-T ETHICON
15
UD
3,531.49
52,972.35
5
42292904 - Suturas quirúr
(...)
42292904 - Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados
2.3.9.3.01
HILO SEDA 4-0 K-831-H ETHICON
3
UD
6,245.49
18,736.47
6
42311602 - Cera para hues
(...)
42311602 - Cera para huesos
2.3.9.3.01
CERA DE HUESO C/12 W31G
8
UD
2,735.17
21,881.36
7
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
BISTURI CON MANGO #20
500
UD
24
12,000.00
8
41104107 - Tubos de recol
(...)
41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQ. # 7.5 C/B RUSCH
200
UD
195
39,000.00
9
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
MALLA ULTRAPRO 15X15 UMM3
30
UD
5,281.89
158,456.70
10
51171912 - Clorhidrato de
(...)
51171912 - Clorhidrato de cimetidina
2.3.4.1.01
QUIMESART 150MG C/30 CAPLETAS ORIGINAL
16
UD
1,250
20,000.00
11
51171912 - Clorhidrato de
(...)
51171912 - Clorhidrato de cimetidina
2.3.4.1.01
QUIMESART 300MG C/30 CAPLETAS ORIGINAL
16
UD
1,300
20,800.00
12
51101570 - Eritromicina
2.3.4.1.01
ERITROMAX (ERITROPOYETINA) 4.000 UI / 1 ML FCO. AMP. SC
500
UD
430
215,000.00
13
42142715 - Kits o accesor
(...)
42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-TR00
300
UD
646
193,800.00
14
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
SOLUCION MIXTA 0.33% 1000 ML. BOLSA
1,000
UD
116.45
116,450.00
15
42142715 - Kits o accesor
(...)
42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica
2.3.9.3.01
LINEA DE INFUSION VOLUMAT VL-ST02 ESTANDAR SIN AGUJA
480
UD
495
237,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1962337
Informe final de la selección DO1.AWD.1962337
18/05/2026 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.782580
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0063 publicada por Hospital Central de las FFAA
18/05/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail