Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
539,782.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2026-0019
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE BUTACA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE BUTACA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2026 10:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/05/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
539,782.40
DOP
Budget Appropriation Value
521,846.35
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
395,176.00
DOP
390,977.78
DOP
View
2.3.7.2.06
105,390.00
DOP
98,134.00
DOP
View
2.3.6.4.06
20,296.00
DOP
18,290.59
DOP
View
2.3.7.2.99
2,468.20
DOP
2,273.86
DOP
View
2.3.6.3.06
14,281.00
DOP
10,381.50
DOP
View
2.3.6.3.04
1,770.00
DOP
1,451.40
DOP
View
2.3.2.1.01
401.20
DOP
337.22
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778013282752gF0No
10
521,846.35
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2026 16:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC F033 Oferta Economica.docx
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SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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Codigo de Etica de las FF.AA..pdf
Other
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Declaración Jurada.docx
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Formulario de la Debida Diligencia.DOCX
Other
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ACTA DE APROBACION DE LAS BASES DE LA CONTRATACIO´N DIGEV.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD DE COMPRAS.-.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES CM-0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1960143
14/05/2026 16:20
521,846.34 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2026 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Chempiony, SRL
521,846.34 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE BUTACAS
-
Subtotal
539,782.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
KIT DE MADERA PARA BUTACAS (3 UND ASIENTO, ESPALDAR Y APOYO)
150
UD
2,442.6
366,390.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE ESMALTE NEGRO
11
GAL
4,130
45,430.00
3
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
18
GAL
1,135
20,430.00
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #150
30
UD
94.4
2,832.00
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #220
30
UD
94.4
2,832.00
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #80 NEGRA
30
UD
94.4
2,832.00
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
GALONES DE PRIMER
4
GAL
2,124
8,496.00
8
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE SECANTE
4
GAL
2,596
10,384.00
9
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE REDUCTORES
5
GAL
2,006
10,030.00
10
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
GALONES DE PRESOL
3
GAL
2,124
6,372.00
11
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
TABLA 1X10X10 AMER BRUTO TRATADO
14
UD
1,534
21,476.00
12
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
TABLA 1.5X10X14 AMER BRUTO TRATADO
1
UD
3,298
3,298.00
13
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
PLYWOOD 1/4 4X8 HIDROFUGO BRASIL
2
UD
2,006
4,012.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE T.SEALER SANING
2
GAL
3,068
6,136.00
15
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
T. LACA SEMI ANTE GALON
1
UD
3,068
3,068.00
16
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
GALON DE DE RETARDADOR
1
GAL
3,540
3,540.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE COLA AMARILLA
1
GAL
993.2
993.20
18
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO CARRUAJE DE 1/4 X 2 1/2
48
UD
29.6
1,420.80
19
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAFONDO TRIA 10X1 1/2
1,300
UD
5
6,500.00
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA DE LIJA #120X18
2
YD
177
354.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO.220
10
UD
59
590.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO.240
10
UD
59
590.00
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO.360
10
UD
59
590.00
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
DISCO DE PULIR #120
10
UD
118
1,180.00
25
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
PAQUETES DE REMACHE 3/ X / ALA ANCHA T44538 FIERO 50/1
28
PAQ
129.8
3,634.40
26
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
REMACHADORA DE 10 CO-22850
3
UD
767
2,301.00
27
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MECHA COBALTO 3/16 DWA 1212
10
UD
177
1,770.00
28
31162410 - Pasadores estr
(...)
31162410 - Pasadores estriados
2.3.6.3.06
PUNTA DE ESTRIA #2
6
UD
70.8
424.80
29
13111003 - Resina poleste
(...)
13111003 - Resina polester no saturada
2.3.7.2.99
ALON DE RESINA CON SU CATALIZADOR
1
GAL
1,475
1,475.00
30
11162003 - Tela de arpill
(...)
11162003 - Tela de arpillera o cáñamo o yute
2.3.2.1.01
LIBRAS DE ESTOPAS
2
LB
200.6
401.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1960143
Informe final de la selección DO1.AWD.1960143
14/05/2026 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.781383
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2026-0019 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
14/05/2026 16:05
(UTC -4 hours)
Detail