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Base Total Price:
371,015.06 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2026-0074
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2026 16:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,209.04
DOP
Budget Appropriation Value
231,209.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
3,249.72
DOP
----
View
2.6.8.3.01
8,747.34
DOP
----
View
2.3.9.2.01
208,292.02
DOP
----
View
2.3.3.1.01
10,919.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
231,209.04
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005621
2026
231,209.04
DOP
Aprobado
CF-0074.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2026 08:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/04/2026 10:34:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/04/2026 17:05:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/04/2026 22:26:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/04/2026 16:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/04/2026 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/05/2026 12:56:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/05/2026 15:50:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO-0074.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CF-0074.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-MATERIALES DE OFICINA-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESTUDIOS PREVIOS-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-0074.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA-BOLIGRAFO AZUL-0074.pdf
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FICHA TÉCNICA-CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CARPETA D-3 PULG-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CINTTA DOBLE CARA-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CLIPS BILLETERO 1-2 (15MM)-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CLIPS PEQUEÑO-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CORRECTOR LIQUIDO BLANCO-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ-0074.pdf
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FICHA TÉCNICA-FOLDER 6 CARAS-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-LÁPIZ DE CARBÓN-0074.pdf
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FICHA TÉCNICA-LIBRETA RAYADA 5X8-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-LIBRETA RAYADA 8 1-2 X 11-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-MARCADOR PERMANENTE NEGRO-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-MARCADOR P-PIZARRA-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-PAPEL DE HILO 8 1-2 X 11-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-PORTA LÁPIZ EN METAL-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-RESALTADOR DE COLORES-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-SACA GRAPA-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-TINTA PARA ALMOHADILLA-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL COMPRA-0074.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES.docx
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Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026 (1) (1).pdf
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MODELO ETED-SNCC_F033_OFERTA ECONÓMICA.docx
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MODELO ETED-SNCC_F034_ PRESENTACIÓN DE OFERTA.docx
Other
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MODELO ETED-SNCC_F042_INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1964608
21/05/2026 09:04
231,209.04 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2026 09:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Offitek, SRL
231,209.04 Dominican Pesos
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
DA-ALMAC-2026-006 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
371,015.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
150
UD
29.99
4,498.50
2
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ.
200
UD
38.45
7,690.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
300
CAJ
17.06
5,118.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA D/3 PULG
100
UD
369.21
36,921.00
5
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
100
UD
73.83
7,383.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
5,000
UD
7.9
39,500.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL
100
UD
50
5,000.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11
500
UD
65.32
32,660.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR A COLORES
500
UD
20.6
10,300.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
2,000
UD
6.19
12,380.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
150
UD
20.6
3,090.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA
200
UD
25.38
5,076.00
13
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"
1,000
UD
64.3
64,300.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
500
UD
31.66
15,830.00
15
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PAPEL HILO 8 1/2 X 11
20
RESMA
840
16,800.00
16
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ EN METAL
138
UD
87.37
12,057.06
17
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
150
UD
68
10,200.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO MEDIANO
100
CAJ
41.37
4,137.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 6 CARAS
350
UD
223.07
78,074.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1964608
Informe final de la selección DO1.AWD.1964608
21/05/2026 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.784039
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2026-0074 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
21/05/2026 08:58
(UTC -4 hours)
Detail