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444,120 Dominican Pesos
 
HPIC-DAF-CM-2025-0077 
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS PARA SERVIR LA COMIDA, Y MÀS. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

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Goods 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
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Yes 
Scheduling

Scheduling

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03/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Transfers
370,699.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01335,601.47  DOP----View
2.3.9.1.0128,846.92  DOP----View
2.3.7.2.01450.76  DOP----View
2.3.3.2.015,800.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 192,674.89  DOPEnero2026
2  PAGO 292,674.89  DOPFebrero2026
3  PAGO 392,674.89  DOPMarzo2026
4  PAGO 492,674.89  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CM 00771370,699.56  DOP
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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10/12/2025 13:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/12/2025 14:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
05/12/2025 18:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/12/2025 21:25:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
08/12/2025 12:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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Contract Documents
No
Document NameType
ACTA DE APROBACION CM 0077.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD CM 0077.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
BASE CM 0077.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.187664410/12/2025 13:55370,699.56 Dominican Pesos
    Final Report:10/12/2025 13:55Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supermercado Mamá Lola, SRL370,699.56 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS T3-
    
Subtotal
444,120.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLE #7 1,500PAQ5481,000.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA 1,300PAQ2532,500.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLE #3350PAQ300105,000.00
    
 
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DOBLES16,000UD8128,000.00
    
 
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DOBLES10,000UD550,000.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS #25250UD8020,000.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS #4250UD256,250.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS #2250UD153,750.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL48UD351,680.00
    
 
10
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS100UD7700.00
    
 
11
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01JARRON ACROMADO 2UD285570.00
    
 
12
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01JARRON PLASTICO2UD285570.00
    
 
13
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01TERMO DE CAFE GRANDE 1UD1,5001,500.00
    
 
14
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01TERMO DE CAFE MEDIANO2UD1,1002,200.00
    
 
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA40PAQ2008,000.00
    
 
16
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO MEDIANO2UD200400.00
    
 
17
52151803 - Cacerolas para(...)
2.3.9.5.01CARDERO MEDIANO2UD1,0002,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
10/12/2025 13:55 (UTC -4 hours)
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10/12/2025 13:52 (UTC -4 hours)
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04/12/2025 08:08 (UTC -4 hours)
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