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Base Total Price:
1,512,604.13 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
Adquisición de pintura y materiales para vehículos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pintura y materiales para vehículos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2025 12:03:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/01/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/02/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2025 13:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,512,602.35
DOP
Budget Appropriation Value
1,512,602.35
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
86,659.20
DOP
86,659.20
DOP
View
2.3.9.8.02
24,355.20
DOP
24,355.20
DOP
View
2.3.6.3.04
4,318.80
DOP
4,318.80
DOP
View
2.3.7.2.06
1,225,264.80
DOP
1,225,264.80
DOP
View
2.3.9.1.01
2,548.80
DOP
2,548.80
DOP
View
2.3.2.1.01
1,982.40
DOP
1,982.40
DOP
View
2.3.9.9.05
22,120.75
DOP
22,120.75
DOP
View
2.3.9.3.01
49,560.00
DOP
49,560.00
DOP
View
2.3.7.2.99
95,792.40
DOP
95,792.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de pintura y materiales para vehículos.
1,512,602.35
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738794151111Pv18D
1
1,512,602.35
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2025 12:23:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA DE AUTORIZACION_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ESPECIFICACION_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Otro
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SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx
Otro
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SNCC.D.048_-_Experiencia_Profesional_Personal.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1708936
05/02/2025 17:49
1,512,602.35 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2025 17:49
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Document(s)
Orega Corporation, SRL
1,512,602.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de pintura y materiales para vehiculos 1
-
Subtotal
1,512,604.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de 1431 fendy
5
UD
1,699.2
8,496.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Micro Fibra ultra
24
UD
106.2
2,548.80
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galón de Resina 09
2
UD
1,911.6
3,823.20
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Gl 4kg secante de resina sellado
1
UD
3,964.8
3,964.80
1
11151512 - Fibras de vidr
(...)
11151512 - Fibras de vidrio
2.3.2.1.01
Lb Fibra de vidrio
5
UD
396.48
1,982.40
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
Galón surfacer gris claro
10
UD
3,610.8
36,108.00
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
Galón Esmalte especial
267
UD
3,964.8
1,058,601.60
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
Galón de thinner
108
UD
637.2
68,817.60
1
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Masking tape verde 3/4 3m 233
80
UD
276.12
22,089.60
1
42295407 - Máscaras para
(...)
42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Mascarilla KN95
10
UD
4,956
49,560.00
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Silicon uretano
10
UD
318.6
3,186.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha 3
10
UD
212.4
2,124.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galón de Masilla 1/4 N30 900GR
20
UD
1,062
21,240.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galón de FUZION LIGHTWEITH
28
UD
2,548.8
71,366.40
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de agua 150
300
UD
96.29
28,887.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de agua 220
300
UD
96.29
28,887.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de agua 360
300
UD
96.29
28,887.00
1
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
Manguera p/compresor pvc T19014
5
UD
1,062
5,310.00
1
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
Filtro D/Aire Lubricador doble 19238
3
UD
4,531.2
13,593.60
1
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
Juego de conectores
5
UD
1,090.32
5,451.60
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Gl Uretano. Bic. Liso
3
UD
6,372
19,116.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galón de Clear urethano
3
UD
8,779.2
26,337.60
1
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Teflon chino fino 3/4 azul
1
UD
31.15
31.15
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Mecha 3/16" P/Hierro 11126
10
UD
123.19
1,231.90
1
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
Pistola Silicon Urt 17558
1
UD
962.88
962.88
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1708936
Informe final de la selección DO1.AWD.1708936
05/02/2025 17:49
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.MSG.622718
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0004 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
05/02/2025 12:23
(UTC -4 hours)
Detail