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Base Total Price:
1,634,500 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2024-0104
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/12/2024 17:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/01/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/01/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/01/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/01/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
13/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
370,472.66
DOP
Budget Appropriation Value
370,472.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
153,872.72
DOP
----
View
2.6.1.3.01
21,599.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
194,999.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS TI
370,472.66
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2
370,472.66
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2024-0104 EFIITSA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/02/2025 16:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/01/2025 22:45:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/01/2025 08:51:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/01/2025 15:23:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/01/2025 16:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/01/2025 16:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Incio CM-2024-0104.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS DAF-CM-2024-0104.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria CM-2024-0104.pdf
Other
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Declaracion Jurada Simple.docx
Other
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
Other
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GH-RL-MA-001-V0-Codigo-de-Etica-EDEESTE-1.pdf
Other
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Informe tecnico.pdf
Other
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Pliego CM-2024-0104.pdf
Terms and Conditions
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Requerimiento.pdf
Other
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Requerimiento y ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de Compra CM-2024-0104.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1706621
04/02/2025 17:31
946,537.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/02/2025 17:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
496,884.79 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
32,055.92 Dominican Pesos
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Uxmal Comercial, SRL
47,124.48 Dominican Pesos
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EFIITSA, EIRL
370,472.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TI3RO33-Compra materiales de soporte técnico por Tecnología
-
Subtotal
1,634,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Ribbon DTC1250e /YMCKO:HID/45000
5
UD
4,500
22,500.00
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO/DESKTOP/SSD 1 TB Minimo
50
UD
6,000
300,000.00
3
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado USB : Longitud del Cable: 1.8 m
75
UD
900
67,500.00
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse USB
100
UD
600
60,000.00
5
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
Cable HDMI 7 pies
20
UD
400
8,000.00
6
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
Cable HDMI 15 pies
15
UD
500
7,500.00
7
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
Cable HDMI 50 pies
5
UD
1,200
6,000.00
8
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria/DDR4/2666 /16GB/Desktop
15
UD
8,000
120,000.00
9
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria DDR4 2400 16 GB P/Laptop
5
UD
8,000
40,000.00
10
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria DDR4 3200 16GB P/Laptop
20
UD
8,000
160,000.00
11
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria/DDR4/3200/16GB/Desktop
20
UD
7,000
140,000.00
12
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria DDR4 2666 16GB P/Laptop
5
UD
8,000
40,000.00
13
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
AIRE Comprimido
20
UD
400
8,000.00
14
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
Disco Duro/Laptop(SSD) Sata 1 TB GB Slim
20
UD
6,000
120,000.00
15
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
Disco Duro/Laptop(M.2) Sata 500 GB (Mini
10
UD
6,000
60,000.00
16
43211805 - Dispositivos p
(...)
43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio
2.3.9.2.01
Enclosure Laptop :Cable SATA a USB
2
UD
1,500
3,000.00
17
43211609 - Concentrador d
(...)
43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores
2.3.9.8.02
Fuente Laptop HP/ProBook 640 G5/Part.L25
4
UD
5,000
20,000.00
18
43211609 - Concentrador d
(...)
43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores
2.3.9.8.02
Fuente Laptop DELL Latitud 3400
8
UD
3,500
28,000.00
19
43211609 - Concentrador d
(...)
43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores
2.3.9.8.02
Fuente Laptop DELL Latitud 3490
5
UD
3,000
15,000.00
20
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para laptop Dell Latitud E5470
3
UD
4,500
13,500.00
21
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/laptop Dell Latitud E5480/GJKNX
3
UD
4,500
13,500.00
23
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/laptop Dell Latitud E3490/WDX0R
3
UD
4,500
13,500.00
24
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/laptop Dell Latitud E3400/WDX0R
15
UD
5,000
75,000.00
25
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/ Laptop HP/ProBook 640 G5/CD03X
3
UD
6,000
18,000.00
26
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías Laptop HP/ProBook 450 G9/Part.
5
UD
6,000
30,000.00
27
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías para laptop Dell Latitud rugged
5
UD
6,000
30,000.00
28
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/laptop Dell Latitud E3520/Part.
5
UD
6,000
30,000.00
29
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterías/laptop Dell Latitud 7400(WDJ1J0
2
UD
6,000
12,000.00
30
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MP CW2201SP(Black: 841720) Plot
5
UD
11,000
55,000.00
31
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MP CW2201SP (Cyan: 841721) Plot
3
UD
8,500
25,500.00
32
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MP CW2201SP (MAGENTA: 841722) P
3
UD
8,500
25,500.00
33
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MP CW2201SP (Yellow: 841723) Pl
3
UD
8,500
25,500.00
34
43212107 - Impresoras de
(...)
43212107 - Impresoras de plotter
2.6.1.3.01
Contenedor residuos/Plotter/Modelo:MP CW
2
UD
11,000
22,000.00
35
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria USB 64
20
UD
1,000
20,000.00
0
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Servicio de licencias de programas informáticos
1
UD
0
0.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1706621
Informe final de la selección DO1.AWD.1706621
04/02/2025 17:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.622094
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2024-0104 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
03/02/2025 16:31
(UTC -4 hours)
Detail