Contract Notice Detail
Summary Information

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834,496 Pesos Dominicanos
 
DIGEV-DAF-CM-2024-0107 
ADQUISICION DE DESECHABLES Y BEBIDAS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE DESECHABLES Y BEBIDAS. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/11/2024 08:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
834,496.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01296,062.00  DOP----View
2.3.9.5.01538,434.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE DESECHABLE Y BEBIDA834,496.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733152818169AlPJc1834,496.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/12/2024 10:39:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdfOtroDownload
FICHAS TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Formulario de ETICA.pdfOtroDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtroDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtroDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtroDownload
SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docxOtroDownload
SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docxOtroDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.167391702/12/2024 10:53834,496 Pesos DominicanosActive
    Final Report:02/12/2024 10:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Serviagil Yiszebel, SRL834,496 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
834,496.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ 20/115UD9,062.4135,936.00
    
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS PLATOS PLASTICOS CON DIVISION 8X8 200/1200UD1,994.2398,840.00
    
3
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CAJAS CUCHARITAS PLASTICAS 25/120UD1,150.523,010.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO. 510UD4,01240,120.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS NO. 310UD7,646.476,464.00
    
 
6
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZUCAR CREMA 5 LB50UD247.812,390.00
    
 
7
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01POTES DE CREMORA GRANDE 10UD808.38,083.00
    
8
50202304 - Jugos de repis(...)
2.3.1.1.01POTE TÉ FRIO15UD1,640.224,603.00
    
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 20/1500UD230.1115,050.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/12/2024 10:53 (UTC -4 hours)
Detail
02/12/2024 10:39 (UTC -4 hours)
Detail