Contract Notice Detail
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Base Total Price:
688,230 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0577
Request Name:
INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/11/2024 15:04:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
688,230.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
403,030.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,750.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
106,350.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
42,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
134,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732209293821wVX9R
6
258,729.14
DOP
Vencido
Link
2025
EG1737061476158YujKN
6
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2024 09:48:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2024 08:35:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/11/2024 19:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/11/2024 11:46:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS SUMISNISTROS DE OFICINA.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA SUMISNISTROS DE OFICINA.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMISNISTROS DE OFICINA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DESUMISNISTROS DE OFICINA.docx
Ofertas económicas
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1674111
03/12/2024 11:28
258,729.14 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
258,729.14 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
688,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
200
CAJ
150
30,000.00
2
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora
75
UD
340
25,500.00
3
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para sello azul
40
UD
80
3,200.00
4
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
Gancho macho y hembra
200
CAJ
170
34,000.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Sacagrapas
50
UD
105
5,250.00
6
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas
50
UD
35
1,750.00
7
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas plastico
50
UD
50
2,500.00
8
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libreta rayada pequeña
70
UD
180
12,600.00
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rayada grande
50
UD
245
12,250.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banda elástica
200
CAJ
95
19,000.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta o tabla de madera
50
UD
150
7,500.00
12
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
Extension de 25 pie
40
UD
1,065
42,600.00
13
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
Folder 8 1/2 *11
200
CAJ
365
73,000.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-in de colores
200
UD
182
36,400.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
50
UD
90
4,500.00
16
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente rojo
100
UD
120
12,000.00
17
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente negro
100
UD
120
12,000.00
18
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente azul
100
UD
125
12,500.00
19
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente verde
100
UD
125
12,500.00
20
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip grande cajita de 10
10
CAJ
60
600.00
21
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip pequeño cajita de 10
10
CAJ
45
450.00
22
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billetero pequeño cajita de 10
12
CAJ
60
720.00
23
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta epson 30,34,38
100
UD
415
41,500.00
24
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta epson LX-350
150
UD
620
93,000.00
25
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva pequeña
150
UD
180
27,000.00
26
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva grande
200
UD
215
43,000.00
27
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
Porta lapiz
40
UD
207
8,280.00
28
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
Porta clip
40
UD
207
8,280.00
29
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Libro récord 500 PG
75
UD
1,418
106,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.608505
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0577 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
03/12/2024 09:48
(UTC -4 hours)
Detail