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51,515 Dominican Pesos
 
SRSCO-DAF-CD-2024-0083 
COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

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Goods 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
06/09/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Investment
General Source
47,705.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0512,799.98  DOP----View
2.3.2.2.012,859.99  DOP----View
2.3.9.5.0115,670.05  DOP----View
2.6.1.1.01715.00  DOP----View
2.6.5.2.01990.00  DOP----View
2.6.1.4.0114,670.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 47,705.03  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240083147,705.03  DOP
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
09/09/2024 09:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/09/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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Contract Documents
No
Document NameType
FICHA BASICA_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
certificacion de fondo_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
requisicion_0001.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
especificaciones tecnica_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.162850809/09/2024 13:5447,705 Dominican PesosActive
    Final Report:09/09/2024 13:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Multicentro El Maná, SRL47,705 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
51,515.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24112006 - Canastas no me(...)
2.3.9.9.05CESTA DE MERCADO 4UD2,80011,200.00
    
 
2
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01TOALLA ALBA REF. 4232UD350700.00
    
3
52151807 - Ollas para uso(...)
2.3.9.5.01CALDERO NEGRO1UD1,5001,500.00
    
4
52151707 - Set de cuchill(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO CEBOLLERO 1UD1,3501,350.00
    
5
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01JARRA DE CRISTAL1UD125125.00
    
6
56101606 - Materas
2.6.1.1.01BONSAI FLORES 1UD190190.00
    
7
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDOR SAFARI20UD601,200.00
    
8
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01CUCHARA SAFARI20UD651,300.00
    
9
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO SAFARI20UD651,300.00
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01PLATO LLANO DE CRITAL20UD1503,000.00
    
11
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL 1211C10UD80800.00
    
12
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA ACROMADA DE 12 TAZA2UD9501,900.00
    
13
52152103 - Tazones (“mugs(...)
2.3.9.5.01CUCHARON ACROMADO 1UD250250.00
    
14
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01CAFETERA/ TETERA1UD180180.00
    
15
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZA DE CAFE6UD150900.00
    
16
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL 1501610UD80800.00
    
17
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01CORTINAS PRINCIPALES4UD6002,400.00
    
18
52152103 - Tazones (“mugs(...)
2.3.9.5.01AZUACARERA 300ML1UD170170.00
    
 
19
48101615 - Lavadoras de p(...)
2.6.5.2.01BANDEJA PEQ1UD350350.00
    
 
20
48101615 - Lavadoras de p(...)
2.6.5.2.01BANDEJA GRANDE 1UD750750.00
    
21
56101606 - Materas
2.6.1.1.01BONSAI FL588621UD550550.00
    
22
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO DE CRISTAL 385010UD5605,600.00
    
23
52141506 - Congeladores p(...)
2.6.1.4.01NEVERITA DE HIELO3UD5,00015,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/09/2024 13:54 (UTC -4 hours)
Detail
09/09/2024 09:56 (UTC -4 hours)
Detail