Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,362,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0019
Request Name:
Adquisicion de material gastable tercer trimestre para uso institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de material gastable tercer trimestre para uso institucional
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2024 18:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
01/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
398,069.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
1,821.39
DOP
----
View
2.3.3.1.01
296,085.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
67,803.68
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,986.47
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,637.77
DOP
----
View
2.3.7.2.06
824.82
DOP
----
View
2.3.7.2.99
729.95
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,524.68
DOP
----
View
2.3.3.3.01
5,654.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
107
Adquisición de material gastable tercer trimestre para uso institucional.
398,069.16
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0019
2
1,607,750.00
DOP
Vencido
CERT..pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2024 14:11:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/07/2024 12:12:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/07/2024 11:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/07/2024 15:35:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/07/2024 15:50:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/07/2024 17:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/07/2024 22:15:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/07/2024 11:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
24/07/2024 11:57:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION PLIEGO.pdf
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Codigo de etica.pdf
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COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SOLICITUD.pdf
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contrato-ejecucion-de-bienes(1).docx
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TE´RMINO DE REFERENCIA-PLIEGO222.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1609934
01/08/2024 15:45
454,838.88 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
01/08/2024 15:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
58,734.6 Pesos Dominicanos
Offitek, SRL
396,104.28 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1611509
05/08/2024 11:45
453,458.46 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/08/2024 11:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
55,389.3 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
398,069.16 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
462,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Rojos
500
UD
15
7,500.00
2
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva de escritorio 3/4
80
UD
125
10,000.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 3 Anillos 5 pulgadas
10
UD
550
5,500.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 3 Anillos 3 pulgadas
10
UD
500
5,000.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros 1 ¼ * 32MM
70
CAJ
200
14,000.00
6
55121619 - Etiquetas no a
(...)
55121619 - Etiquetas no adhesivas
2.3.9.2.01
Post-it Señalizadores
50
UD
100
5,000.00
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas de gomas fina no.18
100
CAJ
150
15,000.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tinta para sellos pre-tintados azul
30
UD
150
4,500.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Amarillos 8 ½ x 11
20
CAJ
2,000
40,000.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas de gomas gruesas no. 32
200
CAJ
100
20,000.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
100
CAJ
70
7,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
25
UD
120
3,000.00
13
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
Ticket para máquinas de turno
40
UD
450
18,000.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 3 Anillos 2 pulgadas
10
UD
400
4,000.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 3 Anillos 1 pulgada
15
UD
400
6,000.00
16
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel forma continua 9 ½ x 5 ½ 2p.b
5
CAJ
3,500
17,500.00
17
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros 51MM
40
CAJ
180
7,200.00
18
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 10 x 15
500
UD
20
10,000.00
19
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Rollo tape doble cara 1 x 3 metros
40
UD
350
14,000.00
20
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manila 9 x 12
1,000
UD
20
20,000.00
21
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre manil 8 ½ x 11
1,000
UD
15
15,000.00
22
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Sacagrapas
10
UD
85
850.00
23
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
Libro récord 500 paginas
15
UD
570
8,550.00
24
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros ¾ 19MM
70
CAJ
300
21,000.00
25
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
Post-it 76MM x 76 MM
200
UD
200
40,000.00
26
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para contar dinero 12/1
50
PAQ
100
5,000.00
27
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Goma de borrar blanca
30
UD
30
900.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azules
1,000
UD
20
20,000.00
29
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
20
UD
350
7,000.00
30
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 81/2 x 11
30
UD
80
2,400.00
31
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón
100
UD
20
2,000.00
32
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
Dispensador de cintas adhesivas
15
UD
200
3,000.00
33
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva ancha
100
UD
300
30,000.00
34
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Porta clips
20
UD
180
3,600.00
35
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta lápiz
20
UD
230
4,600.00
36
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros Grande Jumbo 500 MM
60
CAJ
100
6,000.00
37
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros #1 33MM
60
CAJ
100
6,000.00
38
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
Libro récord 150 paginas
15
UD
300
4,500.00
39
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 5x8
60
UD
50
3,000.00
40
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas 30 hojas
140
CAJ
150
21,000.00
41
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clip billeteros 1 ¼ * 32MM a color
40
CAJ
150
6,000.00
42
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Regla Transparente 32 cm
24
UD
50
1,200.00
43
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
Sacapuntas
20
UD
25
500.00
44
27112819 - Cuchillas de c
(...)
27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación
2.3.6.3.04
Guillotina
1
UD
3,500
3,500.00
45
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Silicon Liquido
10
UD
150
1,500.00
46
60111003 - Afiches o sets
(...)
60111003 - Afiches o sets para el salón de clases
2.3.9.2.02
Mural Institucional
2
UD
2,500
5,000.00
48
60101316 - Tarjetas didác
(...)
60101316 - Tarjetas didácticas en blanco
2.3.3.2.01
Plástico para carnet White pvc
8
CAJ
900
7,200.00
1.2
Adquisicion de Materiales Gastables para Uso Intitucional Tercer Trimestre
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
47
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND PREMIUM 20 8 1/2 X 11
1,500
RESMA
600
900,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1611509
Informe final de la selección DO1.AWD.1611509
05/08/2024 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1609934
Informe final de la selección DO1.AWD.1609934
01/08/2024 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.570197
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0019 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
31/07/2024 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.566914
Aclaratoria
21/07/2024 20:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1708117
Publicación modificación
19/07/2024 12:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.566562
Muestras
19/07/2024 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.566468
INQUIETUD PROCESO
18/07/2024 21:25
(UTC -4 hours)
Detail