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Base Total Price:
651,859.67 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0180
Request Name:
Adquisición de materiales para lavanderia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para lavanderia
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2024 08:57:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2024 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2024 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/05/2024 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/05/2024 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/05/2024 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2024 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2024 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/05/2024 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2024 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
651,859.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
193,435.82
DOP
----
View
2.3.2.3.01
198,735.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
13,098.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
70,652.50
DOP
----
View
2.3.5.5.01
34,102.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
54,516.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,830.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
60,180.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
5,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para lavanderia
651,859.92
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716904231038RlsQN
1
651,859.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2024 19:17:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Otro
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Orden de Compra
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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ACTA DE APROBACION 0180.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA 0180.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0180.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1581448
27/05/2024 19:22
651,859.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/05/2024 19:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nicoff Group, SRL
651,859.92 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
651,859.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
Rollo de plasticos clear 500 fundas 24x40
31
UD
4,298.57
133,255.67
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para Camisas 500/1 blancas
25
CAJ
3,905.56
97,639.00
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para pantalones 500/1 blanca
25
CAJ
4,043.86
101,096.50
1
31162108 - Anclajes de am
(...)
31162108 - Anclajes de amarre
2.3.6.3.06
Cajas de tirrillas para amarre de perchas Twit ties
2
CAJ
2,832
5,664.00
1
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
Cajas de ticket o cartoncillos (Maquillas)
25
CAJ
1,504.5
37,612.50
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Cajas de grapas Plasticas 10,000/1
5
CAJ
3,422
17,110.00
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
Cajas de clip para camisa Transparente
12
CAJ
1,416
16,992.00
1
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
Cartoncillos para Perchas de pantanes
10
UD
3,304
33,040.00
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Galon de gelaton
10
GAL
6,018
60,180.00
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo de una pulgada garvanizado presion
2
UD
885
1,770.00
1
39121515 - Relés universa
(...)
39121515 - Relés universales
2.3.9.6.01
Relay de caldera Fultron
1
UD
21,830
21,830.00
1
27111721 - Manivelas
2.3.6.3.04
Juegos de niveleta con su cristal fultro
3
UD
20,060
60,180.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Valvula de bola de 3/4 para caldera de vapor
1
UD
2,596
2,596.00
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de presion para las planchas
7
UD
6,077
42,539.00
1
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Juntas de 3x4x 1/2 E
8
UD
914.5
7,316.00
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
Cheque de compuerta tipo y de 1/2
2
UD
3,717
7,434.00
1
53141605 - Agujas de cost
(...)
53141605 - Agujas de costura
2.3.2.1.01
Cajas de agujas p/pistolas denisson (lavanderia)
5
CAJ
1,062
5,310.00
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llave de media metal
1
UD
295
295.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1581448
Informe final de la selección DO1.AWD.1581448
27/05/2024 19:22
(UTC -4 hours)
Detail
Final Report
DO1.MSG.550965
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0180 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
27/05/2024 19:17
(UTC -4 hours)
Detail