Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
839,688 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2024 11:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,553.52
DOP
Budget Appropriation Value
61,553.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
61,553.52
DOP
61,553.52
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
61,553.52
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715716010625jQdbt
1
61,553.52
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2024 15:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/04/2024 17:37:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2024 09:44:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2024 10:23:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO COMPRAS MENORES-COMPRAS DIRECTAS.pdf
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Apropiación de fondos.pdf
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Convocatoria.pdf
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DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento V01 (1).docx
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DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores Directos - V02 corregido..xlsx
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Declaración Jurada.doc
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Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 MIREX-DAF-CM-2024-0027.docx
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Formulario entrega de muestras SNCC.F.056 MIREX-DAF-CM-2024-0027.docx
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Politica de Calidad y Código de Ética del MIREX.pdf
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SNCC.F.034 MIREX-DAF-CM-2024-0027.docx
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SNCC.F.042 MIREX-DAF-CM-2024-0027.docx
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Solicitud de compra.pdf
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Pliego de condiciones.pdf
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Ficha tecnica.pdf
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Invitacion.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1573034
10/05/2024 15:45
635,004.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/05/2024 15:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
61,553.52 Pesos Dominicanos
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Identificaciones JMB, SRL
573,450.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE CARNET DE ESTE MINISTERIO
-
Subtotal
839,688.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
Laminado customizado
10
UD
10,572.8
105,728.00
2
44103118 - Película de tr
(...)
44103118 - Película de transparencia
2.3.9.2.01
Película de re-transparencias
8
UD
22,420
179,360.00
3
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de color y kit para limpieza
5
UD
11,210
56,050.00
4
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de color con kit para limpieza
25
UD
9,204
230,100.00
5
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
tarjeta PVC para impresion de carnet
25
CAJ
4,130
103,250.00
6
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.8.01
Cinta de cera zebra
7
CAJ
23,600
165,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1573034
Informe final de la selección DO1.AWD.1573034
10/05/2024 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.546789
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2024-0027 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
10/05/2024 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1653119
Publicación modificación
23/04/2024 14:18
(UTC -4 hours)
Detail