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Base Total Price:
965,110.5 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0102
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables y Equipos de Oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables y Equipos de Oficina.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2024 17:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2024 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2024 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2024 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
936,637.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
55,424.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
651,850.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
178,327.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,375.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
20,650.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,930.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables y Equipos de Oficina.
936,637.10
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710799524022GxQfp
1
936,637.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2024 17:27:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/03/2024 22:12:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud 0102.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones 0102.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Otro
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1545634
18/03/2024 17:36
936,637.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2024 17:36
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Grupo Conamar, SRL
936,637.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
965,110.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4
50
UD
141.6
7,080.00
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE BANDITAS DE GOMAS 100/1
150
UD
105.02
15,753.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS PEQUEÑO 10CAJ/1
30
UD
855.5
25,665.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS GRANDE 10CAJ/1
30
UD
2,065
61,950.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRES COLOR BLANCO NO. 10
5
UD
1,209.5
6,047.50
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 13
20
UD
1,174.1
23,482.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
DOCENA MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES
10
UD
466.1
4,661.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
DOCENAS RESALTADORES DIFERENTE COLORES
30
UD
418.9
12,567.00
1
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12 500/1
3
UD
4,366
13,098.00
1
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 2X2 500/1
3
UD
2,655
7,965.00
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1
100
UD
147.5
14,750.00
1
14111808 - Formatos conta
(...)
14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad
2.3.9.2.01
LIBRO RECORDS 500 PGS
50
UD
796.5
39,825.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFOS AZUL 12/1
150
UD
280
42,000.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFOS NEGRO 12/1
30
UD
280
8,400.00
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANPARENTE PEQUEÑA P/DISPENSADOR
60
UD
206.5
12,390.00
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
DOCENA LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL PEQUEÑA
5
UD
4,602
23,010.00
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
DOCENA LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL GRANDE
10
UD
6,431
64,310.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
ROLONES DE TINTA P/SELLO AZUL
20
UD
295
5,900.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA PEQUEÑA
40
UD
324.5
12,980.00
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
50
UD
147.5
7,375.00
1
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CAJA DE CORRECTOR LIQUIDOS DE BROCHA 12/1
10
UD
737.5
7,375.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE FELPA 207 AZUL 12/1
5
UD
4,650
23,250.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POS-IT 2X2 500/1
2
UD
15,163
30,326.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POS-IT 3X3 500/1
2
UD
19,175
38,350.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMAS DE BORRAR 20/1
5
UD
460.2
2,301.00
1
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO ACCORT 1000/1
3
UD
8,201
24,603.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA 6/1
10
UD
1,593
15,930.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRO
22
UD
560.5
12,331.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AZUL
20
UD
560.5
11,210.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 AMARILLO
20
UD
560.5
11,210.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 MAGENTA
20
UD
560.5
11,210.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 105A
5
UD
5,605
28,025.00
1
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
UPS 1000VA/500WATT APC
3
UD
11,652.5
34,957.50
1
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE
5
UD
1,150.5
5,752.50
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
5
UD
1,475
7,375.00
1
43202211 - Platos o disco
(...)
43202211 - Platos o discos
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 512GB SATA 3 550MB/SEG.
5
UD
9,381
46,905.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 4GB 1600MHZ PC3-12800
4
UD
4,130
16,520.00
1
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE INALAMBRICO
2
UD
1,829
3,658.00
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE DUPLEX No. 12 AMERICANO
2,000
UD
57.82
115,640.00
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE No. 10 AMERICANO
200
UD
33.04
6,608.00
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA 3/4x30
10
UD
2,065
20,650.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 NEGRO
2
UD
1,593
3,186.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 COLOR
2
UD
1,593
3,186.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
KIT DE RECARGA HP W153A NEGRO
2
UD
6,136
12,272.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER P/IMPRESORA MFC-L9570CDW NEGRO
3
UD
4,661
13,983.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER P/IMPRESORA MFC-L9570CDW AZUL
2
UD
4,661
9,322.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER P/IMPRESORA MFC-L9570CDW AMARILLO
2
UD
4,661
9,322.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER P/IMPRESORA MFC-L9570CDW MAGENTA
2
UD
4,661
9,322.00
1
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia
2.3.9.6.01
UPS 750VA 375 WATT 120V 6 TOMAS
2
UD
10,561
21,122.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1545634
Informe final de la selección DO1.AWD.1545634
18/03/2024 17:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.532354
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0102 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
18/03/2024 17:27
(UTC -4 hours)
Detail