Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PASP-DAF-CD-2024-0001
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE TECHADOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE TECHADOS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. España # 2, Villa Duarte Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2024 11:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,614.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
9,436.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,691.39
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,615.08
DOP
----
View
2.3.9.8.01
135,755.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,116.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
193,614.77
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709300990708Os48B
1
193,614.77
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2024 12:29:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/02/2024 11:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/02/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1536017
28/02/2024 13:51
193,614.77 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2024 13:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equigromax, S.R.L
193,614.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES CARPINTERIA
-
Subtotal
234,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23231402 - Sierra cero
2.3.9.8.01
Serrucho carpintero 20 pulg
20
UD
400
8,000.00
2
23231402 - Sierra cero
2.3.9.8.01
Disco de sierra 7 1/4 pulg (Madera)
50
UD
500
25,000.00
3
23231402 - Sierra cero
2.3.9.8.01
Sierra circular 7 1/4 pulg 1400w
18
UD
7,000
126,000.00
4
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.3.9.5.01
Termo 38 lt. para Dispensador de agua
1
UD
6,000
6,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes (trabajos con objetos afilados)
100
UD
190
19,000.00
6
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Lámparas industrial
4
UD
2,000
8,000.00
7
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
Cables forrode goma 2x4 mm (pies)
1,000
UD
38
38,000.00
8
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
Mandarria de 2 libs
10
UD
400
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1536017
Informe final de la selección DO1.AWD.1536017
28/02/2024 13:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527188
La lista de oferentes del proceso PASP-DAF-CD-2024-0001 publicada por Plan Asistencia Social de la Presidencia
28/02/2024 12:29
(UTC -4 hours)
Detail