Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,761,610.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2024-0001
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2024 08:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,553,009.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
246,561.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
612,313.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
38,940.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
607,700.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
47,495.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1,553,009.80
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17105395139860PDd2
1
1,553,009.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2024 15:09:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/02/2024 11:08:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante.docx
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Codigo de Etica de las FF.AA..pdf
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SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA.pdf
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FICHAS MATERIALES PARA LIMPIEZA.pdf
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DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1544730
15/03/2024 16:43
1,553,009.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/03/2024 16:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Biodegradables Crisger, SRL
1,553,009.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,761,610.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS 1/30
250
UD
584.1
146,025.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ARDOS DE PAPEL HIGIENICOS GRANDE 1/12
300
UD
1,174.1
352,230.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE TOALLA 1/10
50
UD
1,038.4
51,920.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 1/10
75
UD
2,065
154,875.00
5
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICOS
100
UD
424.8
42,480.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE LAVAR
200
GAL
206.5
41,300.00
7
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
SPRAY AROMATIZANTES 8 OZ. 1/6
150
CAJ
175.82
26,373.00
8
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
SPRAY GRANDE DE 400 ML 1/12
17
CAJ
6,726
114,342.00
9
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
SPRAY PEQUEÑO DE 200 ML. 1/12
16
CAJ
3,894
62,304.00
10
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDOS MURIATICOS
150
GAL
303.97
45,595.50
11
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR PARA INODORO
50
UD
182.9
9,145.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDE 1/12
600
UD
21.24
12,744.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CROROS
360
GAL
103.84
37,382.40
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFETANTES FLORAL
310
GAL
153.4
47,554.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTES PINOL
160
GAL
153.4
24,544.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LB
65
UD
1,652
107,380.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SU PALO
200
UD
253.7
50,740.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODORO
100
UD
230.1
23,010.00
19
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PEQUEÑOS
50
UD
230.1
11,505.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA DE 55 GAL
150
UD
855.5
128,325.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 24 GAL
50
UD
560.5
28,025.00
22
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
GOMAS PARA SECAR PISO
40
UD
265.5
10,620.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA PARA FREGAR 1/1
50
PAQ
112.1
5,605.00
24
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE ROSETA
150
GAL
292.64
43,896.00
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS PLASTICAS DE RECOGER BASURA
100
UD
153.4
15,340.00
26
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICOS CON TAPA
30
UD
1,050.2
31,506.00
27
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS CON EXPRIMIDORA
20
UD
4,543
90,860.00
28
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPES CON PALO
132
UD
247.8
32,709.60
29
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL 1/5
50
PAQ
265.5
13,275.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1544730
Informe final de la selección DO1.AWD.1544730
15/03/2024 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.531930
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2024-0001 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
15/03/2024 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1628210
Publicación modificación
20/02/2024 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1628210
Publicación modificación
20/02/2024 09:05
(UTC -4 hours)
Detail