Contract Notice Detail
Summary Information

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379,712 Pesos Dominicanos
 
ONAPI-DAF-CM-2023-0047 
Compra de suministro de oficina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de suministro de oficina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/11/2023 08:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
18,825.00 DOP
18,825.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0118,825.00  DOP
18,825.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.18,825.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702491057769gQYIe118,825.00  DOPLink
2024EG17066225064226WXNU118,825.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/12/2023 16:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/11/2023 15:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/11/2023 10:49:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/11/2023 15:06:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/11/2023 16:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/11/2023 17:45:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
28/11/2023 19:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
28/11/2023 19:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
28/11/2023 19:39:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
28/11/2023 23:08:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
FICHA TECNICA CM-2023-0047.pdfDownload
CONVOCATORIA CM-2023-0047.pdfOtherDownload
SOLICITUD CM-2023-0047.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.149252212/12/2023 15:44254,060.56 Pesos DominicanosActive
    Final Report:12/12/2023 15:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Offitek, SRL230,515.56 Pesos Dominicanos
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    Improformas, SRL4,720 Pesos Dominicanos
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    MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA18,825 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de oficina cuarto Trimestre 2023-
    
Subtotal
379,712.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO 100UD29.52,950.00
    
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR ROSADO100UD29.52,950.00
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER AMARILLO 81/2X112,000UD3.547,080.00
    
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 19MM, CAJA DE 12 PAQ.100UD29.52,950.00
    
6
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 25MM, CAJA DE 12 PAQ.100UD47.24,720.00
    
7
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01ROLLO DE TAPE INVISIBLE DE ESCRITORIO DE 3/4X1296X19MMX32.9M50UD47.22,360.00
    
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01UNIDAD DE LAPICERO AZUL1,000UD55,000.00
    
9
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON 300UD4.721,416.00
    
10
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS DE PAPEL TERMICOS, CONO AZUL200UD47.29,440.00
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES AZULES50UD14.16708.00
    
12
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01LIQUIDO CORRECTOR DE BROCHA100UD23.62,360.00
    
13
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVA AMARILLO 3X3600UD29.517,700.00
    
14
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 81/2X11800UD236188,800.00
    
15
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS DE PAPEL PARA CALCULADORAS100UD17.71,770.00
    
16
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8 100UD21.242,124.00
    
17
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 1175UD29.52,212.50
    
 
18
55121606 - Etiquetas auto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE 1000 ETIQUETAS BLANCAS, TERMICAS SIN IMPRESION 2.25 X 2 PULGADAS.75UD82661,950.00
    
19
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X132,000UD4.729,440.00
    
20
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE SOBRES MANILA AMARILLOS 9X12500UD4.722,360.00
    
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01UNIDAD DE FELPA AZUL50UD29.51,475.00
    
22
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVA BANDERITAS CINCO COLORES TIPO FLECHA300UD5917,700.00
    
23
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01PAQUETE DE BANDA ESTANDAR No. 18 50UD70.83,540.00
    
24
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTAS DE METAL. DE MANO25UD8.26206.50
    
25
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS ESTANDAR50UD41320,650.00
    
 
26
55121606 - Etiquetas auto(...)
2.3.9.9.01PAQUETE DE ATIQUETAS REDONDAS, MAMEY10UD35350.00
    
27
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01Libros record de 500 paginas15UD5007,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
12/12/2023 15:44 (UTC -4 hours)
Detail
04/12/2023 16:05 (UTC -4 hours)
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