Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
427,295.96 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2023-0092
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2023 13:50:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2023 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2023 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2023 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/11/2023 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2023 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2023 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
493,801.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
128,405.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
305,384.17
DOP
----
View
2.3.6.4.06
18,104.61
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,945.15
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,417.13
DOP
----
View
2.3.9.9.04
13,519.41
DOP
----
View
2.3.9.8.01
14,025.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE FERRETEROS
493,801.03
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698938579909QTyDo
1
493,801.03
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2023 16:32:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de Etica de las FF.AA..pdf
Other
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Formulario de ETICA.pdf
Other
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SOLICITUD COMPRA .pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
427,295.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
TABLA 2X12X14 AMER. BRUTO TRATADO
21
UD
2,649.1
55,631.10
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
36
UD
926.3
33,346.80
3
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALONES DE RELLENO GRIS
20
UD
5,929.5
118,590.00
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA DE LIJAS 80X18 50/1
5
UD
800.98
4,004.90
5
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE RETARDADOR
2
UD
6,425.1
12,850.20
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS DE AGUA NO.220
20
UD
800.98
16,019.60
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS DE AGUA NO.240
20
UD
800.98
16,019.60
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA MULTIUSO
2
UD
1,249.62
2,499.24
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDAS DE LIJA #120X18
5
UD
885
4,425.00
10
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALONES DE POWER LACQUER NEGRO
20
UD
2,950
59,000.00
11
31151501 - Cuerda de algo
(...)
31151501 - Cuerda de algodón
2.3.9.9.01
LIBRAS DE SOGA DRIZA DE 1/4
10
UD
2,773
27,730.00
12
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES DE BOLA PARA PUERTA
3
UD
1,468.76
4,406.28
13
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PARA PUERTA DE METAL
2
UD
1,468.76
2,937.52
14
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS
2
UD
966.31
1,932.62
15
31151607 - Cadenas corrie
(...)
31151607 - Cadenas corrientes
2.3.9.8.01
PIES DE CADENA DE METAL DE 1/2
26
UD
472
12,272.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.497481
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0092 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
01/11/2023 16:32
(UTC -4 hours)
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