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Base Total Price:
756,560 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0100
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2023 08:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/10/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
745,707.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
376,155.19
DOP
----
View
2.3.3.1.01
289,902.40
DOP
----
View
2.3.3.3.01
79,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
745,707.59
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698174292846FlArm
1
745,707.59
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2023 11:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1456632
19/10/2023 16:52
745,707.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/10/2023 16:52
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Document(s)
Grupo 2000, SRL
745,707.59 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
756,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BLANCO 8 ½ X 11 (500/1)
592
UD
510
301,920.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 (100/1)
100
UD
700
70,000.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE MANILA NO. 7
100
UD
1,050
105,000.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE DE CARTA DE HILO CREMA 500/1
20
UD
3,400
68,000.00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE DE CARTA BLANCO 500/1
20
UD
1,400
28,000.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLÍGRAFOS AZUL
100
UD
164
16,400.00
7
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA
50
UD
48
2,400.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO
200
UD
28
5,600.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDE
150
UD
90
13,500.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES
160
UD
94
15,040.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR
250
UD
25
6,250.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS 10 MM, 23/10
50
UD
95
4,750.00
13
44122018 - Insertos o pes
(...)
44122018 - Insertos o pestañas para archivos
2.3.9.2.01
BANDERITAS SURTIDAS
400
UD
48
19,200.00
14
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA
150
UD
55
8,250.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZUL 207
150
UD
109
16,350.00
16
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LÁPIZ DE CARBÓN 12/1
100
UD
81
8,100.00
17
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
LIBROS RÉCORD 500 PAGINAS
150
UD
452
67,800.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1456632
Informe final de la selección DO1.AWD.1456632
19/10/2023 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493595
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0100 publicada por Armada de República Dominicana
19/10/2023 11:21
(UTC -4 hours)
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