Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ejército de República Dominicana on 12/10/2023 13:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: para subsanar
Summary Information

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1,180,300 Pesos Dominicanos
 
ERD-DAF-CM-2023-0086 
ADQUISICIÓN DE BRILLADO DE PISO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICIÓN DE BRILLADO DE PISO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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12/10/2023 09:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
1,180,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01110,850.00  DOP----View
2.3.6.4.063,400.00  DOP----View
2.3.9.1.01453,300.00  DOP----View
2.3.7.2.99612,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1697058676870gdmDz70.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfDownload
Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE BRILLADO DE PISO-
    
Subtotal
1,180,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01RUEDA DE DIAMANTE DISCO150UD739110,850.00
    
2
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA NO.100100UD343,400.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CRISTALIZADOR DE PISO GALON170GAL1,940329,800.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CERA PARA PISO50GAL1,99099,500.00
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01LANA DE ACERO LIBRAS120LB20024,000.00
    
6
30121501 - Alquitrán de c(...)
2.3.7.2.99ACIDO SALICO DE 55 LIBRAS215LB2,850612,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/10/2023 13:30 (UTC -4 hours)
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